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Mostrando ítems 41-50 de 61
Sistema de control interno para mejorar las ventas de la Empresa Aero Gas del Norte S.A.C. en la ciudad de Chiclayo - 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2013)
A principios del siglo XXI, se han incorporado conceptos nuevos en el mundo de los negocios, tales como globalización, competitividad, calidad, productividad, planeación estratégica, libre comercio. Así mismo la incorporación ...
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA GROUP ALP S.R.L. CHICLAYO-2017
(Universidad Señor de Sipán, 2019)
Group Alp S.R.L., tiene una realidad que presenta deficiencias en sus sistemas de control interno, que han causado sin número de errores; carencias relacionadas con falta de políticas establecidas para el área, lo que ...
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Propuesta de estrategias de control interno para mejorar los procesos administrativos del area de tesoreria de la Municipalidad Distrital de Pomalca -2015
(Universidad Señor de Sipán, 2015)
Proponer Estrategias de Control Interno para mejorar los Procesos Administrativos del Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Pomalca-2015.Si proponemos estrategias de Control Interno será una alternativa para ...
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Análisis del control interno y su incidencia en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Pimentel- 2009
(Universidad Señor de Sipán, 2010)
El presente trabajo de investigación: ANÀLISIS DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIAEN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL- 2009, se realizara en la Municipalidad Distrital de Pimentel comprenderá ...
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Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa de la Asociación de Auxilios Mutuos Sociedad Obreros Primero de Mayo
(Universidad Señor de Sipán, 2010)
La presente lleva por titulo “PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIOS MUTUOS SOCIEDAD OBREROS PRIMERO DE MAYO”, la problemática es la siguiente: actualmente en la ...
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Evaluación del control interno y su efecto en la gestión institucional de la Dirección Regional de Salud Lambayeque – 2008
(Universidad Señor de Sipán, 2010)
La presente tesis está dirigida a realizar una EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y DETERMINAR SU EFECTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE – 2008; además dar a conocer las pautas, ...
Acceso restringido
El impacto de las deficiencias del control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2009
(Universidad Señor de Sipán, 2010)
El presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 2009, se realiza en las dependencias ...
Acceso restringido
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE LOURDES, SAN IGNACIO – 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2019)
El trabajo de investigación se propuso alcanzar el objetivo general Proponer la implementación del sistema de control interno, para la correcta administración de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes - 2018. ...
Acceso abierto
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AMAZONAS, PERIODO 2016.
(Universidad Señor de Sipán, 2019)
La tesis tuvo como objetivo Proponer Estrategias de Control Interno para Mejorar la Gestión Administrativa en la Oficina de Tesorería de la Dirección Regional Agraria Amazonas. El tipo de investigación fue tipo descriptivo ...
Acceso abierto
CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ EN EL ÁREA DE CAJA DE LA EMPRESA LADRILLOS INKA FORTE SAC LAMBAYEQUE 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2019)
La presente investigación tiene como objetivo determinar el control interno para
mejorar la liquidez en el área de caja de la empresa Ladrillos Inka Forte SAC Lambayeque
2017.La investigación es de tipo cuantitativa, con ...
Acceso abierto