CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ EN EL ÁREA DE CAJA DE LA EMPRESA LADRILLOS INKA FORTE SAC LAMBAYEQUE 2017
Fecha
2019Autor(es)
Peralta Huamán, Flor Litamar
Neyra Carrillo, Edwin
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La presente investigación tiene como objetivo determinar el control interno para
mejorar la liquidez en el área de caja de la empresa Ladrillos Inka Forte SAC Lambayeque
2017.La investigación es de tipo cuantitativa, con diseño experimental – pre experimental,
con una población de 20 trabajadores de la empresa en estudio. Se consideró para la muestra
la misma cantidad de la población, siguiendo el tipo de muestreo aleatorio. Para la
recolección de los datos se aplicó los instrumentos Guía de análisis documental y el
cuestionario, donde el primero permitió analizar la documentación referida a la liquidez en
el área de caja y además obtener las ratios de liquidez; en tanto la segunda contribuyó a la
realización de una serie de preguntas a los trabajadores respecto a los principales elementos
que conforman el control interno. Los resultados demuestran por medio de la Prueba T de
student Sig. (bilateral) de 0.000, siendo este menor a α = 0.05 por lo que se rechaza la
hipótesis nula de la investigación aceptándose que al aplicar control interno se mejorará la
liquidez en el área de caja de la empresa Ladrillos Inka Forte SAC Lambayeque 2017. De
esta forma se confirma que hay una diferencia significativa en las medidas de la variable
control interno antes y después de aplicar la propuesta elaborada, por lo que ésta si tiene
efectos significativos sobre el Control interno que la Empresa Ladrillos Inka Forte SAC
presentó inicialmente; en consecuencia, la propuesta de Control Interno aplicada logró
mejorar la liquidez en el área de caja de la empresa Ladrillos Inka Forte SAC Lambayeque
2017.
Colecciones
- Escuela de Contabilidad [1463]
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