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El control interno de las cuentas por cobrar y su incidencia en el cumplimiento de obligaciones ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de la empresa Protecto ONE SAC, Chiclayo – 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2016)La empresa Protecto One SAC, no es ajena al tema de cobranzas por lo que se ha visto en la necesidad de prestar atención en el Control de su Cuentas por Cobrar que constituye la mayor fuente de liquidez. Este estudio se ...Acceso abierto -
Control interno de las operaciones comerciales para la determinación del impuesto a la renta de la empresa La Rica Sazón EIRL, 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2018)La investigación titulada “Control Interno de las Operaciones Comerciales para la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa la Rica Sazón EIRL, 2015”,su objetivo fue establecer la forma en que la auditoría puede ...Acceso abierto -
El control interno del área de compras y su influencia en la liquidez de la empresa agronegocios andrea s.r.l. Lambayeque - 2015.
(Universidad Señor de Sipan, 2016)La presente investigación titulada el control interno en el área de compras y su influencia en la liquidez, de la empresa Agronegocios Andrea SRL. Lambayeque - 2015, tiene como objetivo determinar la influencia del control ...Acceso restringido -
El control interno del área de compras y su influencia en la rentabilidad del Grupo Consultor y Ejecutor Jarkwey SAC; Santa Cruz 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2018)La presente investigación titulada el Control Interno en el Área de Compras y su Influencia en la Rentabilidad, del Grupo Consultor y Ejecutor JARKWEY SAC, Santa Cruz – 2015, adquiere a manera de objetivo determinar la ...Acceso abierto -
Control interno del área de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Big Bag Perú S.A.C. en la ciudad de Chiclayo durante el año 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2020)El actual estudio titulado “Control interno del área de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Big Bag Perú S.A.C. en la ciudad de Chiclayo durante el año 2017”, consignó como objetivo de estudio; ...Acceso abierto -
Control interno del área de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Corporaciones Olano EIRL - Chiclayo 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2020)El presente estudio titulado: Control interno del área de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Corporaciones OLANO EIRL - Chiclayo 2017, el objetivo general del estudio fue; Analizar el efecto del ...Acceso abierto -
Control interno del efectivo y su incidencia en la gestión financiera de la empresa Inversiones Recreativos Guerrero S.A.C. Lima - 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2021)La presente cuyo título es “CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y SU INSIDENCIA EN LA GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA INVERSIONES RECREATIVOS GUERRERO S.A.C.”. La realización de este trabajo tiene como propósito informar sobre ...Acceso abierto -
Control interno en el área de contabilidad y su incidencia en la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las nieves Ltda. en Ayacucho – Parinacochas – Coracora en el periodo 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2018)El cumplimiento con las normativas legales, disposiciones y el avance de la tecnología están estrechamente ligados con los sistemas de información para la consecución de una información confiable, relevante y oportuna de ...Acceso abierto -
Control interno en el área de tesorería del Hospital Regional Docente las Mercedes Chiclayo para mejorar la gestión administrativa contable 2014
(Universidad Señor de Sipán, 2015)El presente trabajo de investigación lo realicé considerando que el Hospital Regional Docente Las Mercedes Chiclayo en el Área de Tesorería periodo 2014, dentro de sus funciones como administradora de los fondos de la ...Acceso restringido -
CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE TESORERÍA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TOURS ÁNGEL DIVINO SAC CHICLAYO 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2018)El presente trabajo se refiere al estudio hoy en día a la evaluación del sistema de un control interno, por medio de los manuales de procedimientos, ya que afianza las fortalezas de las empresas frente a la gestión. Es una ...Acceso abierto -
Control interno en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalca
(Universidad Señor de Sipán, 2020)La presente investigación tuvo por objetivo proponer Proponer un sistema de control interno para mejorar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalca, 2020. Se destacó ...Acceso abierto -
Control interno financiero para mejorar la rentabilidad en mercantil Inca S.A., Chiclayo 2018.
(Universidad Señor de Sipán, 2020)En el presente trabajo de investigación, podemos decir que el control interno financiero se ha convertido en una preocupación de todas las empresas que van en crecimiento, por eso es necesario tener un sistema de control ...Acceso abierto -
Control interno para evitar infracciones tributarias en la empresa MGA ingenieros asociados EIRL, Chiclayo 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)El presente trabajo de investigación denominado Control interno para evitar infracciones tributarias en la empresa MGA Ingenieros Asociados E.I.R.L, Chiclayo 2020, tuvo como objetivo general determinar y verificar si la ...Acceso abierto -
Control interno para evitar la malversación de fondos en la Municipalidad Distrital de Incahuasi, 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2016)En la investigación realizada se determinó que sea relevante y conveniente investigar el Sistema de Control Interno para evitar la Malversación de Fondos de la Municipalidad Distrital de Incahuasi, 2015. Se tomó como ...Acceso abierto -
CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DE LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS GÉMINIS S.R.L., JAÉN 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2018)En esta investigación, se propone un sistema de control interno para la mejora de la rentabilidad de la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., Jaén, en el 2017, y aporta recomendaciones con las cuales fortalece ...Acceso abierto -
Control interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería en la Universidad Nacional de Jaen, 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2018)El trabajo de Investigación que a continuación se presenta fue titulada: CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL AREA DE TESORERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, 2017. Se diseñó una propuesta de control interno ...Acceso abierto -
CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA TEXTIL BUSTAMANTE, JAÉN 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2018)Este trabajo de investigación ha sido titulado “CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL AREA DE LOGISTICA DE LA EMPRESA TEXTIL BUSTAMANTE, JAÉN 2018”. En la cual, después de realizar un rigoroso análisis de la ...Acceso abierto -
Control interno para mejorar la gestión administrativa y contable de la empresa construyendo Chiclayo SAC – Chiclayo
(Universidad Señor de Sipán, 2022)El presente informe de investigación se titula Control interno para mejorar la gestión administrativa y contable de la empresa Construyendo Chiclayo SAC – Chiclayo, el objetivo general fue determinar el CI para mejorar ...Acceso abierto -
Control interno para mejorar la gestión comercial de la empresa maestro S.A filial Chiclayo
(Universidad Señor de Sipán, 2020)Las empresas así como las personas necesitan de diversos recursos para lograr desarrollarse, sin embargo, es fundamental que estos recursos sean controlados para que se escaseen hasta tal punto de ser perdidos completamente, ...Acceso abierto -
Control interno para mejorar la gestión de almacén en consorcio arboleda, Chiclayo 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)La inadecuada gestión de existencias en almacén de Consorcio Arboleda, Chiclayo 2020, llevó a que el presente estudio tenga como objetivo general proponer un control interno para mejorar la gestión de almacén. Para esto ...Acceso abierto