Listar Facultad de Ciencias Empresariales por materia "Control interno"
Mostrando ítems 61-80 de 113
-
El impacto de las deficiencias de control interno en la optimización de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro – 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)El presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - 2010, se realiza ...Acceso restringido -
Impacto de las deficiencias del control interno en la gestion administrativa Municipal del Distrito de Andoas-2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)El presente trabajo denominado: IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDOAS-2010, es una investigación que nos ha permitido establecer un estudio profundo ...Acceso restringido -
El impacto de las deficiencias del control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2009
(Universidad Señor de Sipán, 2010)El presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 2009, se realiza en las dependencias ...Acceso restringido -
Implementacion de un sistema de control interno para optimizar el area de almacen en una empresa de confecciones textiles, caso CM. Sport Collection
(Universidad Señor de Sipán, 2015)El presente trabajo denominado Implementación de un sistema de control interno para optimizar el área de almacén en una empresa de confecciones textiles, caso cm. Sport Collection. Tiene como objetivo la Verificación de ...Acceso restringido -
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO COMO MEDIDA ESTRATEGICA PARA FORTALECER EL ACTIVO DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DEPOSITO PAKATNAMU EIRL; LAMBAYEQUE 2016
(Universidad Señor de Sipán, 2018)La presente tesis tiene como propósito fundamental demostrar que la implementación de un sistema de procedimientos de control interno de las operaciones monetarias en la empresa Deposito Pakatnamu EIRL constituye un elemento ...Acceso abierto -
Implementación de un proceso de auditoria en los periodos 2011 – 2012, para mejorar el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio
(Universidad Señor de Sipán, 2013)Los programas de vaso de leche, han tenido un vigoroso incremento en los últimos años en nuestro país y en América Latina. La disposición de estos programas en los diferentes Distritos del Departamento de Lambayeque y a ...Acceso restringido -
Implementación de un sistema de auditoria forense para prevenir actos dolosos en la oficina de administración del Gobierno Regional de Lambayeque - 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de prevenir actos dolosos en el sector público con el fin de resguardar y manejar con eficiencia los recursos del estado y que permitan brindar mejores servicios ...Acceso restringido -
Implementación de un sistema de control interno para mejorar la gestión financiera en la ferretería Leydi-distrito de Santa Rosa
(Universidad Señor de Sipán, 2020)El objetivo de la presente estudio investigativo es implementar un Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión Financiera en la Ferretería Leydi del Distrito de Santa Rosa. La metodología empleada fue de tipo ...Acceso abierto -
Implementación del área de control interno para optimizar la gestión administrativa del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol Utcubamba, Bagua Grande - 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2024)El objetivo general es implementar un sistema de Control Interno para optimizar la gestión administrativa del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol Utcubamba, Bagua Grande, 2020. Para lograr este objetivo planteado hemos ...Acceso abierto -
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA AGENCIA BCP DE JAÉN – 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2019)El presente trabajo denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTION OPERATIVA EN LA AGENCIA BCP DE JAEN – 2015.”, es una es una investigación de tipo Descriptiva Explicativa siendo el problema ¿Cómo implementar ...Acceso abierto -
IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL ÁREA DE CAJA DEL RESTAURANT TÍPICO EL TIBURÓN SAC, CHICLAYO – 2014
(Universidad Señor de Sipán, 2015)Esta investigación nace por la siguiente problemática, conocer la importancia del control interno para mejorar la efectividad del área de caja del Restaurant Típico El Tiburón SAC. Y se justifica porque evitará, disminuir ...Acceso restringido -
Inaplicabilidad de las normas de control interno basado en el enfoque Coso aprobado por Contraloria General de la República y sus riesgos de auditoría en la oficina de finanzas del Gobierno Regional Lambayeque - 2007
(Universidad Señor de Sipán, 2008)El presente trabajo de investigación denominado “Inaplicabilidad de las Normas de Control Interno basado en el Enfoque Coso aprobado por Contraloría General de la República y sus riesgos de Auditoría en la Oficina de ...Acceso restringido -
Incidencia del sistema de control interno en los procesos contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque - 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2016)El Control Interno de acuerdo al modelo COSO, es una herramienta esencial al momento de registrar las diversas transacciones que realiza una determinada institución. El no contar con dicho instrumento de control ha dado ...Acceso abierto -
Modelo de control interno para optimizar la gestión administrativa de la empresa de transporte turismo Ilucan S.A.C– Chiclayo 2013
(Universidad Señor de Sipán, 2013)El informe se encuentra integrado por varios capítulos, con información importante relacionada a la institución, antecedentes y una breve descripción porque esta investigación fue enfocada en el Control Interno y gestión ...Acceso restringido -
Plan estratégico para mejorar el sistema de control interno del área de ventas de la empresa distribuciones y servicios Luis Alberto S.A.C. Chiclayo 2014
(Universidad Señor de Sipán, 2014)El propósito de esta investigación ha sido diseñar un plan estratégico para mejorar el sistema de control interno del a rea de ventas de la Empresa Distribuciones y Servicios Luis Alberto SAC y siendo esta una investigación ...Acceso restringido -
Política de control interno para mejorar la gestión de los inventarios en la Empresa Peruana de Entretenimiento S.A.C., Chiclayo 2023
(Universidad Señor de Sipán, 2024)En el presente informe de investigación la situación problemática se centra en el ineficiente manejo de la gestión de existencias que tiene la empresa, debido a la falta de control interno, por lo cual se ve afectada en ...Acceso abierto -
Los procesos de control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Salud – Cajamarca 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)Debido a que los problemas de salud son vigentes se debería priorizar los presupuestos, para ello debe existir un idóneo Control Interno que desarrolle la evaluación de las distintas actividades de la DIRESA de Cajamarca, ...Acceso abierto -
Programa de auditoría basado en el modelo de Cadbury y de Coso para mejorar el control interno en la empresa comercial ferretera Milagritos EIRL de Chiclayo – 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)He realizado el presente trabajo con el propósito de enfocar una Evaluación del Modelo de control interno según Coso y Cadbury para implementar y mejorar el aérea de Auditoría Interna de la Empresa Comercial Ferretera ...Acceso restringido -
Programa de capacidades basado en los modelos de control interno cadbury y control de cosso para mejorar la atención al cliente de la distribuidora boca E.I.R.L. de la victoria, 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2010)El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los procesos administrativos. Los componentes son: Ambiente de control, ...Acceso restringido -
Programa de gestión financiera y operativa para mejorar el sistema contable en la Institución Educativa Brüning College de Chiclayo, 2007
(Universidad Señor de Sipán, 2008)La investigación titulada “PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA PARA MEJORAR EL SISTEMA CONTABLE EN LA I.E. BRÜNING COLLEGE”, tiene como objetivo a través del programa lograr un adecuado control interno y propender ...Acceso restringido