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Mostrando ítems 31-40 de 44
Control interno para un mejor control patrimonial en la unidad de gestión educativa local Chota, Cajamarca 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
“La investigación realizada sobre el “Control patrimonial de la unidad de
gestión educativa local-Chota”, tiene como propósito u objetivo el de determinar
los factores que influyen para poder llevar a cabo un mejor Control ...
Acceso abierto
Control interno para optimizar el área de tesorería de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El estudio ha sido elaborado con el objeto de establecer en qué medida el
control interno optimizará el área de tesorería en la Municipalidad distrital de José
Leonardo Ortiz. Para ello, se aplicó la metodología con ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar las capacidades productivas de usuarios del núcleo ejecutor central Cajaruro 2 Amazonas 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
La presente investigación denominada Control interno para mejorar las capacidades
productivas de los usuarios del Núcleo Ejecutor Central Cajaruro 2. 2020, tuvo por objetivo
general, proponer un plan de control interno ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
El actual estudio se denomina “Sistema de control interno para mejorar la gestión del área
de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto”; sostuvo como objetivo
general: “Proponer un sistema de control ...
Acceso abierto
La auditoría administrativa y el control interno en la asociación sin fines de lucro club Lawn Tennis y Ajedrez 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
La investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de relación
que existe entre la auditoria administrativa y el control interno en la Asociación sin
fines de lucro Club Lawn Tennis y Ajedrez 2021. Para el ...
Acceso abierto
Estrategias de control interno operativo de inventarios para mejorar la rentabilidad de ferreteros y constructores del Norte SAC 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
La presente investigación titulada “Estrategias de control internos operativos de
inventarios para mejorare la rentabilidades de ferreteros y constructores del Norte SAC
2017”, aborda diferentes aspectos relacionados a ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar la rentabilidad de la empresa Negocios Saavedra el Chotanito E.I.R.L.; Ferreñafe 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El estudio tuvo como propósito principal identificar el control interno para
mejorar la rentabilidad en la empresa Negocios Saavedra El Chotanito E.I.R.L,
Ferreñafe 2019, incorporándose las condiciones metodológicas de ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la liquidez de la empresa comercial Inversiones y Servicios Horizonte SAC de la ciudad de Trujillo – 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El presente trabajo de investigación consiste en el análisis y diseño de un sistema de
control interno a la empresa Comercial Inversiones y Servicios Horizonte S.A.C. de
Trujillo; la cual tiene como giro de negocio la ...
Acceso abierto
Gestión de bienes patrimoniales y el control interno en la unidad de gestión educativa local de Huanta, Ayacucho
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El presente trabajo de tesis bajo el título de “Gestión de bienes patrimoniales
y el control interno en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta, Ayacucho”,
el cual ha sido desarrollada según lo estipulado por la ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar los procesos de facturación en el hospital de clínicas Lambayeque S.A.C., Chiclayo, 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
La investigación denominada “Control interno para mejorar los procesos de
facturación en el Hospital de Clínicas Lambayeque S.A.C.”, tiene como objetivo
general determinar si el control interno permitirá mejorar los ...
Acceso abierto