Control interno para optimizar el área de tesorería de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, 2021
Fecha
2022Autor(es)
Carhuatanta Santisteban, Giam Marino
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El estudio ha sido elaborado con el objeto de establecer en qué medida el
control interno optimizará el área de tesorería en la Municipalidad distrital de José
Leonardo Ortiz. Para ello, se aplicó la metodología con enfoque cuantitativo,
descriptivo, propositivo, cuya población fue definida por todos los funcionarios de la
Municipalidad, y como muestra: Gerente General y Tesorero, aplicando las
herramientas de entrevista y análisis documental. Entre los principales hallazgos
fueron: dado a la estructura de control interno defectuoso que tiene implementada
la Subgerencia de Tesorería, es que se encuentra evaluando las posibles labores
y herramientas para mejorar los resultados obtenidos y lograr una eficaz evaluación
de los riesgos a los cuales se pueden incurrir en el área de Tesorería. Se concluyó,
que el control interno si optimizará el área de tesorería en la municipalidad de José
Leonardo Ortiz, en medida que al fortalecer los controles implementados, se volverá
más eficiente la gestión de tesorería, desde la perspectiva de cumplimiento de los
compromisos con terceros; implementando adecuadas políticas para el control
eficaz del flujo de efectivo, para que de esta manera, se pueda evitar posibles
pérdidas por faltas y errores, proporcionando mayor seguridad en la gestión de
tesorería municipal.
Colecciones
- Escuela de Contabilidad [1463]
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