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Mostrando ítems 1-10 de 14
Implementación de un sistema de control interno para mejorar la gestión financiera en la ferretería Leydi-distrito de Santa Rosa
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El objetivo de la presente estudio investigativo es implementar un Sistema de
Control Interno para mejorar la Gestión Financiera en la Ferretería Leydi del Distrito de
Santa Rosa. La metodología empleada fue de tipo ...
Acceso abierto
Gestión administrativa para mejorar el control interno en la panificadora "Las Delicias de Santa Rosa" Lima
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
Esta investigación se inicia al identificar el deficiente control interno, por ello,
se tuvo como propósito determinar como la gestión administrativa para mejorar el
control interno en la Panificadora "Las Delicias de ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota- 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El objetivo de la investigación se basó en proponer un sistema de control interno para
mejorar la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Chota.
La metodología de ...
Acceso abierto
Estrategias de control interno para alcanzar eficiencia en el área de caja de la empresa Telecomunicaciones Valentina EIRL – Bagua Grande
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
La investigación titulada “ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO PARA ALCANZAR
EFICIENCIA EN EL ÁREA DE CAJA DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES
VALENTINA” EIRL – BAGUA GRANDE, cuyo objetivo general fue proponer estrategias
de ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayeque
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El presente informe de investigación tiene como objetivo proponer un Sistema
de Control Interno para Fortalecer la Gestión Administrativa de la Distribuidora
Dental de Lambayeque, 2020, tomando como teoría los cinco ...
Acceso abierto
Control interno del área de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Corporaciones Olano EIRL - Chiclayo 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El presente estudio titulado: Control interno del área de producción y su efecto en la
rentabilidad de la empresa Corporaciones OLANO EIRL - Chiclayo 2017, el objetivo
general del estudio fue; Analizar el efecto del ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión de almacén en la empresa comercial Tafur 2018- Chota
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
Los controles internos son básicos para el registro exacto de las operaciones dentro de la
empresa, así como para la gestión de almacén, éstos aseguran un registro apropiado de las
transacciones y generan confianza para ...
Acceso abierto
Control interno de inventarios y su incidencia en la gestión de bienes patrimoniales del Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El cumplimiento del control interno de inventarios es primordial, así como el control de bienes
patrimoniales para cualquier tipo de organización, en ese sentido, las estructuras estatales pasan
por un problema al no ...
Acceso abierto
Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa y contable en el área de Tesorería en la Municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
Este estudio tuvo como objetivo proponer un plan de control interno mejorará la
gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya
Grande – Amazonas, 2017, el tipo de investigación ...
Acceso restringido
El control interno para optimizar la gestión del almacén en la Municipalidad Provincial de Santa Cruz 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El presente trabajo de investigación titulado “El control interno para optimizar la gestión
del almacén en la Municipalidad Provincial de Santa Cruz- 2018”, tuvo como objetivo
proponer un sistema de inventarios para ...
Acceso abierto