Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa y contable en el área de Tesorería en la Municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017
Resumen
Este estudio tuvo como objetivo proponer un plan de control interno mejorará la
gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya
Grande – Amazonas, 2017, el tipo de investigación cuantitativo, explicativa y propositiva,
se utilizó el diseño no experimental, para la recolección de datos se usó las técnicas de la
encuesta y la entrevista para obtener la información en relación a las variables investigadas.
Como población de estudio se consideró a 7 trabajadores del área de tesorería,
administrativos y personal contables, se verifico que el instrumento cumpla con la
rigurosidad científica, con la validación de expertos y el análisis de la confiabilidad mediante
el Alfa de Cronbach 0,86 para la aplicación a los participantes en el estudio investigativo.
Los resultados más importantes que la situación actual del control interno en el área
de tesorería, no se cuenta con un adecuado control interno, no hay voluntad política para el
desarrollo e implementación, y menos la disposición por integrar un comité para la gestión
y realización de un control de los recursos en el área de tesorería, se propicia estas
debilidades para que algunos trabajadores ejerzan actividades corruptas por la no existencia
de un control interno.
Se concluye con el detalle de las estrategias que permitan mejoras los problemas como
los desvíos de fondos, la falta de reporte de gastos de algunos trabajadores, se definió un
presupuesto de 3900 en promedio para la ejecución de la propuesta.
Colecciones
- Escuela de Contabilidad [1463]
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