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Mostrando ítems 61-70 de 103
Plan estratégico para mejorar el sistema de control interno del área de ventas de la empresa distribuciones y servicios Luis Alberto S.A.C. Chiclayo 2014
(Universidad Señor de Sipán, 2014)
El propósito de esta investigación ha sido diseñar un plan estratégico para mejorar el sistema de control interno del a rea de ventas de la Empresa Distribuciones y Servicios Luis Alberto SAC y siendo esta una investigación ...
Acceso restringido
Modelo de control interno para optimizar la gestión administrativa de la empresa de transporte turismo Ilucan S.A.C– Chiclayo 2013
(Universidad Señor de Sipán, 2013)
El informe se encuentra integrado por varios capítulos, con información importante relacionada a la institución, antecedentes y una breve descripción porque esta investigación fue enfocada en el Control Interno y gestión ...
Acceso restringido
El control interno y su influencia en la administración de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Chepén 2014
(Universidad Señor de Sipán, 2014)
El presente trabajo de investigación denominado EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN 2014 es una investigación descriptiva explicativa, ...
Acceso restringido
Aplicación de un control interno para mejorar la gestión logística de Instituto del Riñón EIRL, Chiclayo 2013
(Universidad Señor de Sipán, 2014)
Debido a las deficiencia que se vienen dando en las diferente áreas de la clínica el instituto del RIÑON EIRL, Chiclayo nos hemos centrado específicamente en el área almacén ya que la gestión no es la correcta es por eso ...
Acceso restringido
Evaluación del sistema de control interno para detectar riesgos operativos del área de abastecimiento en la Municipalidad de José Leonardo Ortiz- 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2016)
Hemos realizado el presente trabajo de investigación que tiene como finalidad analizar la realidad problemática sobre evaluación del sistema de control interno para detectar riesgos operativos del área de abastecimiento ...
Acceso abierto
Control interno para evitar la malversación de fondos en la Municipalidad Distrital de Incahuasi, 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2016)
En la investigación realizada se determinó que sea relevante y conveniente investigar el Sistema de Control Interno para evitar la Malversación de Fondos de la Municipalidad Distrital de Incahuasi, 2015. Se tomó como ...
Acceso abierto
Inaplicabilidad de las normas de control interno basado en el enfoque Coso aprobado por Contraloria General de la República y sus riesgos de auditoría en la oficina de finanzas del Gobierno Regional Lambayeque - 2007
(Universidad Señor de Sipán, 2008)
El presente trabajo de investigación denominado “Inaplicabilidad de las Normas de Control Interno basado en el Enfoque Coso aprobado por Contraloría General de la República y sus riesgos de Auditoría en la Oficina de ...
Acceso restringido
Deficiencias del control interno en la unidad de rentas de la Municipalidad Distrital de la Victoria – Chiclayo y su influencia en la recaudación durante el período 2009 – 2010, para lograr incrementar sus ingresos
(Universidad Señor de Sipán, 2010)
En el presente trabajo de investigación titulado “Deficiencias del Control Interno en la Unidad de Rentas de la Municipalidad Distrital de la Victoria – Chiclayo y su influencia en la recaudación durante el período 2009 – ...
Acceso restringido
Implementación de un sistema de auditoria forense para prevenir actos dolosos en la oficina de administración del Gobierno Regional de Lambayeque - 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)
El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de prevenir actos dolosos en el sector público con el fin de resguardar y manejar con eficiencia los recursos del estado y que permitan brindar mejores servicios ...
Acceso restringido
Estrategias de control interno para alcanzar eficiencia en el área de caja de la empresa Telecomunicaciones Valentina EIRL – Bagua Grande
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
La investigación titulada “ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO PARA ALCANZAR
EFICIENCIA EN EL ÁREA DE CAJA DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES
VALENTINA” EIRL – BAGUA GRANDE, cuyo objetivo general fue proponer estrategias
de ...
Acceso abierto