Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 33
Implementación de un sistema de control interno para mejorar la gestión financiera en la ferretería Leydi-distrito de Santa Rosa
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El objetivo de la presente estudio investigativo es implementar un Sistema de
Control Interno para mejorar la Gestión Financiera en la Ferretería Leydi del Distrito de
Santa Rosa. La metodología empleada fue de tipo ...
Acceso abierto
Propuesta de control interno para mejorar la gestión financiera en el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lambayeque 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo Proponer un plan de control interno
para mejorar la gestión financiera en la sede del colegio de ingenieros del Perú, sede
Lambayeque 2017, se utilizó un enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota- 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El objetivo de la investigación se basó en proponer un sistema de control interno para
mejorar la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Chota.
La metodología de ...
Acceso abierto
Los procesos de control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Salud – Cajamarca 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
Debido a que los problemas de salud son vigentes se debería priorizar los
presupuestos, para ello debe existir un idóneo Control Interno que desarrolle la
evaluación de las distintas actividades de la DIRESA de Cajamarca, ...
Acceso abierto
Estrategias de control interno para alcanzar eficiencia en el área de caja de la empresa Telecomunicaciones Valentina EIRL – Bagua Grande
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
La investigación titulada “ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO PARA ALCANZAR
EFICIENCIA EN EL ÁREA DE CAJA DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES
VALENTINA” EIRL – BAGUA GRANDE, cuyo objetivo general fue proponer estrategias
de ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayeque
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El presente informe de investigación tiene como objetivo proponer un Sistema
de Control Interno para Fortalecer la Gestión Administrativa de la Distribuidora
Dental de Lambayeque, 2020, tomando como teoría los cinco ...
Acceso abierto
Control interno del área de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Corporaciones Olano EIRL - Chiclayo 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El presente estudio titulado: Control interno del área de producción y su efecto en la
rentabilidad de la empresa Corporaciones OLANO EIRL - Chiclayo 2017, el objetivo
general del estudio fue; Analizar el efecto del ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión logística en el supermercado El Super S.A.C sucursal – Lambayeque, 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
El presente estudio tuvo como objetivo principal aplicar un sistema de control
interno para mejorar la gestión logística en el supermercado El Súper S.A.C sucursal –
Lambayeque, 2020. Dicha materia de estudio fue de una ...
Acceso abierto
Control interno y morosidad en los clientes de la sociedad de beneficencia de Chiclayo, 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La implementación del control interno ha tomado suma relevancia en estos
últimos años, a causa del proceso de la expansión y transformación de las
empresas en el mundo, convirtiéndose en una herramienta fundamental que ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la rentabilidad económica de la empresa Estación de Servicios New Mejía EIRL, Cutervo 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del
control interno en la rentabilidad económica de la empresa Estación de Servicios
New Mejía Eirl, Cutervo 2020. La metodología utilizada para esta ...
Acceso abierto