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dc.contributor.advisorSuarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen
dc.contributor.authorComeca Puerta, Segundo Andrés
dc.date.accessioned2020-12-15T17:58:09Z
dc.date.available2020-12-15T17:58:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/7513
dc.description.abstractEste estudio tuvo como objetivo proponer un plan de control interno mejorará la gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017, el tipo de investigación cuantitativo, explicativa y propositiva, se utilizó el diseño no experimental, para la recolección de datos se usó las técnicas de la encuesta y la entrevista para obtener la información en relación a las variables investigadas. Como población de estudio se consideró a 7 trabajadores del área de tesorería, administrativos y personal contables, se verifico que el instrumento cumpla con la rigurosidad científica, con la validación de expertos y el análisis de la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 0,86 para la aplicación a los participantes en el estudio investigativo. Los resultados más importantes que la situación actual del control interno en el área de tesorería, no se cuenta con un adecuado control interno, no hay voluntad política para el desarrollo e implementación, y menos la disposición por integrar un comité para la gestión y realización de un control de los recursos en el área de tesorería, se propicia estas debilidades para que algunos trabajadores ejerzan actividades corruptas por la no existencia de un control interno. Se concluye con el detalle de las estrategias que permitan mejoras los problemas como los desvíos de fondos, la falta de reporte de gastos de algunos trabajadores, se definió un presupuesto de 3900 en promedio para la ejecución de la propuesta.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión administrativaes_PE
dc.subjectContablees_PE
dc.subjectTesoreríaes_PE
dc.titlePropuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa y contable en el área de Tesorería en la Municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni41837348
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6697-5762es_PE
renati.author.dni33661590
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorMendo Otero Ricardo, Francisco Antonioes_PE
renati.jurorChapoñan Ramirez, Edgardes_PE
renati.jurorRios Cubas, Martin Alexanderes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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