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Mostrando ítems 1-4 de 4
Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
El actual estudio se denomina “Sistema de control interno para mejorar la gestión del área
de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto”; sostuvo como objetivo
general: “Proponer un sistema de control ...
Acceso abierto
La auditoría administrativa y el control interno en la asociación sin fines de lucro club Lawn Tennis y Ajedrez 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
La investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de relación
que existe entre la auditoria administrativa y el control interno en la Asociación sin
fines de lucro Club Lawn Tennis y Ajedrez 2021. Para el ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar los procesos de facturación en el hospital de clínicas Lambayeque S.A.C., Chiclayo, 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
La investigación denominada “Control interno para mejorar los procesos de
facturación en el Hospital de Clínicas Lambayeque S.A.C.”, tiene como objetivo
general determinar si el control interno permitirá mejorar los ...
Acceso abierto
Auditoría preventiva para optimizar los procesos operativos de la empresa Perú Norte E.I.R.L., 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
El presente informe de investigación, plantea como objetivo general elaborar
una propuesta de Auditoria Preventiva para optimizar los procesos operativos de la
empresa Perú Norte E.I.R.L. Para efecto de cumplir con el ...
Acceso abierto