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Mostrando ítems 1-10 de 13
Propuesta de control interno para mejorar la gestión financiera en el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lambayeque 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo Proponer un plan de control interno
para mejorar la gestión financiera en la sede del colegio de ingenieros del Perú, sede
Lambayeque 2017, se utilizó un enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Los procesos de control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Salud – Cajamarca 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
Debido a que los problemas de salud son vigentes se debería priorizar los
presupuestos, para ello debe existir un idóneo Control Interno que desarrolle la
evaluación de las distintas actividades de la DIRESA de Cajamarca, ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión logística en el supermercado El Super S.A.C sucursal – Lambayeque, 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
El presente estudio tuvo como objetivo principal aplicar un sistema de control
interno para mejorar la gestión logística en el supermercado El Súper S.A.C sucursal –
Lambayeque, 2020. Dicha materia de estudio fue de una ...
Acceso abierto
Control interno y morosidad en los clientes de la sociedad de beneficencia de Chiclayo, 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La implementación del control interno ha tomado suma relevancia en estos
últimos años, a causa del proceso de la expansión y transformación de las
empresas en el mundo, convirtiéndose en una herramienta fundamental que ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la rentabilidad económica de la empresa Estación de Servicios New Mejía EIRL, Cutervo 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del
control interno en la rentabilidad económica de la empresa Estación de Servicios
New Mejía Eirl, Cutervo 2020. La metodología utilizada para esta ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones del instituto vial Municipal Provincial de Lambayeque, 2015-2017
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La investigación Control interno y su influencia en los procesos de
adquisiciones y contrataciones del instituto vial municipal provincial de
Lambayeque, 2015-2017, posee como fin Proponer el control interno para
mejorar ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar la gestión de inventarios de la ferretería Pasitos, Chepén – 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
El presente trabajo de estudio titulado “Control interno para mejorar la gestión
de inventarios en la Ferretería Pasitos - Chepén, 2020”, se enfoca en la empresa
FERRETERÍA PASITOS, donde se centra en la venta de mercaderías ...
Acceso restringido
Evaluación del control interno del proceso operativo de gastos y su impacto en la liquidez en una empresa agroindustrial, Motupe
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La presente investigación se basa evaluación del control interno del proceso
operativo de gastos y su impacto en la liquidez en una empresa agroindustrial
Motupe, considerando que los problemas de liquidez en sus gastos ...
Acceso abierto
El control interno y su incidencia en la rentabilidad en la empresa Aramsa Contratistas Generales SAC-2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La presente tesis tuvo como objetivo establecer cuál es la consecuencia del control interno
en la rentabilidad en Aramsa Contratistas Generales SAC-2019, investigación aplicada
de nivel descriptivo de diseño no experimental ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la rentabilidad en la Clínica Neurología los Parques S.A.C., Chiclayo 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La investigación tiene como finalidad proponer un sistema de control interno
para mejorar la rentabilidad de la clínica Neurología Los Parques S.A.C. Para lograr
dicho propósito se realizó un estudio descriptivo propositivo ...
Acceso abierto