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Mostrando ítems 41-50 de 103
Propuesta de implementación del área de control interno para optimizar la gestión administrativa de la empresa operador logístico Roki S.A.C – Chiclayo 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2019)
El desarrollo del presente trabajo de investigación “Propuesta de implementación del Área de Control interno para optimizar la gestión Administrativa de la empresa Operador Logístico Roki S.A.C tuvo como finalidad el ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar las ventas de la Empresa Aero Gas del Norte S.A.C. en la ciudad de Chiclayo - 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2013)
A principios del siglo XXI, se han incorporado conceptos nuevos en el mundo de los negocios, tales como globalización, competitividad, calidad, productividad, planeación estratégica, libre comercio. Así mismo la incorporación ...
Acceso restringido
SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA GROUP ALP S.R.L. CHICLAYO-2017
(Universidad Señor de Sipán, 2019)
Group Alp S.R.L., tiene una realidad que presenta deficiencias en sus sistemas de control interno, que han causado sin número de errores; carencias relacionadas con falta de políticas establecidas para el área, lo que ...
Acceso abierto
Propuesta de estrategias de control interno para mejorar los procesos administrativos del area de tesoreria de la Municipalidad Distrital de Pomalca -2015
(Universidad Señor de Sipán, 2015)
Proponer Estrategias de Control Interno para mejorar los Procesos Administrativos del Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Pomalca-2015.Si proponemos estrategias de Control Interno será una alternativa para ...
Acceso restringido
Propuesta de control interno para mejorar la gestión financiera en el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lambayeque 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo Proponer un plan de control interno
para mejorar la gestión financiera en la sede del colegio de ingenieros del Perú, sede
Lambayeque 2017, se utilizó un enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota- 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El objetivo de la investigación se basó en proponer un sistema de control interno para
mejorar la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Chota.
La metodología de ...
Acceso abierto
Los procesos de control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Salud – Cajamarca 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
Debido a que los problemas de salud son vigentes se debería priorizar los
presupuestos, para ello debe existir un idóneo Control Interno que desarrolle la
evaluación de las distintas actividades de la DIRESA de Cajamarca, ...
Acceso abierto
Análisis del control interno y su incidencia en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Pimentel- 2009
(Universidad Señor de Sipán, 2010)
El presente trabajo de investigación: ANÀLISIS DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIAEN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL- 2009, se realizara en la Municipalidad Distrital de Pimentel comprenderá ...
Acceso restringido
Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa de la Asociación de Auxilios Mutuos Sociedad Obreros Primero de Mayo
(Universidad Señor de Sipán, 2010)
La presente lleva por titulo “PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIOS MUTUOS SOCIEDAD OBREROS PRIMERO DE MAYO”, la problemática es la siguiente: actualmente en la ...
Acceso restringido
Propuesta de un sistema de control interno basado en el informe coso para mejorar la gestión administrativa-contable de la empresa comercial Mario Viteri de la ciudad de Chiclayo 2008
(Universidad Señor de Sipán, 2009)
Hemos realizado el presente trabajo de investigación con el propósito de analizar la gestión Administrativa-Contable la cual está pasando por una situación crítica debido a los bajos niveles de control interno de la ...
Acceso restringido