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Mostrando ítems 21-30 de 37
Sistema de control interno para mejorar la rentabilidad en la Clínica Neurología los Parques S.A.C., Chiclayo 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La investigación tiene como finalidad proponer un sistema de control interno
para mejorar la rentabilidad de la clínica Neurología Los Parques S.A.C. Para lograr
dicho propósito se realizó un estudio descriptivo propositivo ...
Acceso abierto
Control interno de activos fijos inmovilizados para el incremento de utilidades de la empresa Corporación Herrera S.A.C
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La investigación tuvo como objetivo implementar un sistema de control interno en el área
de activos fijos inmovilizados en la empresa corporación Herrera S.A.C., se justificó por que
se elaboró una serie de análisis ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar la gestión de bienes patrimoniales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Enrique López Albújar, Ferreñafe 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La tesis presentada tiene como finalidad universal el “Proponer un
control interno para mejorar la gestión de bienes patrimoniales del instituto de
educación Superior Tecnológico Público Enrique López Albujar, Ferreñafe ...
Acceso abierto
Sistema de gestión para el control de inventarios de la empresa Frutos Tongorrape Sociedad anónima, Lambayeque 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
El objetivo de la investigación “Proponer un sistema de gestión para el control de
inventarios de la Empresa Frutos Tongorrape S.A.”. La investigación fue de tipo
descriptivo-propositivo, con diseño no experimental, de ...
Acceso abierto
Control interno para un mejor control patrimonial en la unidad de gestión educativa local Chota, Cajamarca 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
“La investigación realizada sobre el “Control patrimonial de la unidad de
gestión educativa local-Chota”, tiene como propósito u objetivo el de determinar
los factores que influyen para poder llevar a cabo un mejor Control ...
Acceso abierto
Control interno para optimizar el área de tesorería de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El estudio ha sido elaborado con el objeto de establecer en qué medida el
control interno optimizará el área de tesorería en la Municipalidad distrital de José
Leonardo Ortiz. Para ello, se aplicó la metodología con ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar las capacidades productivas de usuarios del núcleo ejecutor central Cajaruro 2 Amazonas 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
La presente investigación denominada Control interno para mejorar las capacidades
productivas de los usuarios del Núcleo Ejecutor Central Cajaruro 2. 2020, tuvo por objetivo
general, proponer un plan de control interno ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
El actual estudio se denomina “Sistema de control interno para mejorar la gestión del área
de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto”; sostuvo como objetivo
general: “Proponer un sistema de control ...
Acceso abierto
La auditoría administrativa y el control interno en la asociación sin fines de lucro club Lawn Tennis y Ajedrez 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
La investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de relación
que existe entre la auditoria administrativa y el control interno en la Asociación sin
fines de lucro Club Lawn Tennis y Ajedrez 2021. Para el ...
Acceso abierto
Estrategias de control interno operativo de inventarios para mejorar la rentabilidad de ferreteros y constructores del Norte SAC 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
La presente investigación titulada “Estrategias de control internos operativos de
inventarios para mejorare la rentabilidades de ferreteros y constructores del Norte SAC
2017”, aborda diferentes aspectos relacionados a ...
Acceso abierto