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Mostrando ítems 101-110 de 110
La auditoría administrativa y el control interno en la asociación sin fines de lucro club Lawn Tennis y Ajedrez 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
La investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de relación
que existe entre la auditoria administrativa y el control interno en la Asociación sin
fines de lucro Club Lawn Tennis y Ajedrez 2021. Para el ...
Acceso abierto
Estrategias de control interno operativo de inventarios para mejorar la rentabilidad de ferreteros y constructores del Norte SAC 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
La presente investigación titulada “Estrategias de control internos operativos de
inventarios para mejorare la rentabilidades de ferreteros y constructores del Norte SAC
2017”, aborda diferentes aspectos relacionados a ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar la rentabilidad de la empresa Negocios Saavedra el Chotanito E.I.R.L.; Ferreñafe 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El estudio tuvo como propósito principal identificar el control interno para
mejorar la rentabilidad en la empresa Negocios Saavedra El Chotanito E.I.R.L,
Ferreñafe 2019, incorporándose las condiciones metodológicas de ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la liquidez de la empresa comercial Inversiones y Servicios Horizonte SAC de la ciudad de Trujillo – 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2020)
El presente trabajo de investigación consiste en el análisis y diseño de un sistema de
control interno a la empresa Comercial Inversiones y Servicios Horizonte S.A.C. de
Trujillo; la cual tiene como giro de negocio la ...
Acceso abierto
Gestión de bienes patrimoniales y el control interno en la unidad de gestión educativa local de Huanta, Ayacucho
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El presente trabajo de tesis bajo el título de “Gestión de bienes patrimoniales
y el control interno en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta, Ayacucho”,
el cual ha sido desarrollada según lo estipulado por la ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar los procesos de facturación en el hospital de clínicas Lambayeque S.A.C., Chiclayo, 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
La investigación denominada “Control interno para mejorar los procesos de
facturación en el Hospital de Clínicas Lambayeque S.A.C.”, tiene como objetivo
general determinar si el control interno permitirá mejorar los ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar la gestión de almacén en consorcio arboleda, Chiclayo 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
La inadecuada gestión de existencias en almacén de Consorcio Arboleda, Chiclayo
2020, llevó a que el presente estudio tenga como objetivo general proponer un control interno
para mejorar la gestión de almacén. Para esto ...
Acceso abierto
Control interno para evitar infracciones tributarias en la empresa MGA ingenieros asociados EIRL, Chiclayo 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El presente trabajo de investigación denominado Control interno para evitar infracciones
tributarias en la empresa MGA Ingenieros Asociados E.I.R.L, Chiclayo 2020, tuvo como
objetivo general determinar y verificar si la ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar la gestión administrativa y contable de la empresa construyendo Chiclayo SAC – Chiclayo
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El presente informe de investigación se titula Control interno para mejorar la
gestión administrativa y contable de la empresa Construyendo Chiclayo SAC – Chiclayo,
el objetivo general fue determinar el CI para mejorar ...
Acceso abierto
Auditoría preventiva para optimizar los procesos operativos de la empresa Perú Norte E.I.R.L., 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
El presente informe de investigación, plantea como objetivo general elaborar
una propuesta de Auditoria Preventiva para optimizar los procesos operativos de la
empresa Perú Norte E.I.R.L. Para efecto de cumplir con el ...
Acceso abierto