Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno para mejorar los procesos de facturación en el hospital de clínicas Lambayeque S.A.C., Chiclayo, 2021
dc.contributor.advisor | Grijalva Salazar, Rosario Violeta | |
dc.contributor.author | Burga Regalado, Eduardo | |
dc.contributor.author | Mayta Bardales, Cesar Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T02:30:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T02:30:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11449 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada “Control interno para mejorar los procesos de facturación en el Hospital de Clínicas Lambayeque S.A.C.”, tiene como objetivo general determinar si el control interno permitirá mejorar los procesos de facturación en dicha institución médica en el año 2021. Esta multiplicidad de procedimientos es la que obligará a la empresa a implementar los mecanismos de control pertinentes en sus actividades de ventas, facturación y cobranzas, más aún si consideramos que existen ciertas actividades que se hacen por cuenta propia, y en algunas ocasiones se realizan mediante convenio con las empresas, o en asociación con las compañías de seguros. El enfoque de la investigación es cuantitativo, del tipo descriptivo, propositivo, con diseño No experimental. Para la recolección de datos se aplicó la entrevista y el análisis documental, y mediante la guía de entrevista y de análisis documental se pudo analizar básicamente el proceso facturación de la empresa, y una vez obtenida la información necesaria, se procedió al procesamiento de los resultados a través de la información económica y financiera proporcionada, en donde se llegó a determinar que la empresa no cuenta con eficaces procedimientos de control, y sobre todo sin la aplicación de indicadores de gestión para su respectivo seguimiento, lo cual no está permitiendo identificar las deficiencias y la serie de fallas presentadas en su operatividad, así como determinar con precisión los recursos necesarios para atender las obligaciones asumidas con terceros. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Procesos de facturación | es_PE |
dc.subject | Convenio con empresas | es_PE |
dc.title | Control interno para mejorar los procesos de facturación en el hospital de clínicas Lambayeque S.A.C., Chiclayo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09629044 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9329-907X | es_PE |
renati.author.dni | 74354666 | |
renati.author.dni | 74086423 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.juror | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]