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dc.contributor.advisorGrijalva Salazar, Rosario Violeta
dc.contributor.authorBurga Regalado, Eduardo
dc.contributor.authorMayta Bardales, Cesar Luis
dc.date.accessioned2023-08-28T02:30:35Z
dc.date.available2023-08-28T02:30:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/11449
dc.description.abstractLa investigación denominada “Control interno para mejorar los procesos de facturación en el Hospital de Clínicas Lambayeque S.A.C.”, tiene como objetivo general determinar si el control interno permitirá mejorar los procesos de facturación en dicha institución médica en el año 2021. Esta multiplicidad de procedimientos es la que obligará a la empresa a implementar los mecanismos de control pertinentes en sus actividades de ventas, facturación y cobranzas, más aún si consideramos que existen ciertas actividades que se hacen por cuenta propia, y en algunas ocasiones se realizan mediante convenio con las empresas, o en asociación con las compañías de seguros. El enfoque de la investigación es cuantitativo, del tipo descriptivo, propositivo, con diseño No experimental. Para la recolección de datos se aplicó la entrevista y el análisis documental, y mediante la guía de entrevista y de análisis documental se pudo analizar básicamente el proceso facturación de la empresa, y una vez obtenida la información necesaria, se procedió al procesamiento de los resultados a través de la información económica y financiera proporcionada, en donde se llegó a determinar que la empresa no cuenta con eficaces procedimientos de control, y sobre todo sin la aplicación de indicadores de gestión para su respectivo seguimiento, lo cual no está permitiendo identificar las deficiencias y la serie de fallas presentadas en su operatividad, así como determinar con precisión los recursos necesarios para atender las obligaciones asumidas con terceros.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectProcesos de facturaciónes_PE
dc.subjectConvenio con empresases_PE
dc.titleControl interno para mejorar los procesos de facturación en el hospital de clínicas Lambayeque S.A.C., Chiclayo, 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni09629044
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9329-907Xes_PE
renati.author.dni74354666
renati.author.dni74086423
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorRios Cubas, Martin Alexanderes_PE
renati.jurorPortella Vejarano, Huber Arnaldoes_PE
renati.jurorBalcazar Paiva, Eveling Sussetyes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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