Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorUrbina Cárdenas, Max Fernando
dc.contributor.authorBecerra Quiroz, Liseth Auristela
dc.contributor.authorMoreno Rodriguez, Danilo Josei
dc.date.accessioned2017-02-06T17:47:54Z
dc.date.available2017-02-06T17:47:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/998
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación se realizó considerando que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe en el Área de Tesorería periodo 2010 dentro de sus funciones como administradora de los fondos de la entidad, ha demostrado grandes deficiencias en las actividades que ejecuta, como el de dirigir, controlar, y ejecutar actividades dentro del Sistema de Tesorería, así mismo en la recaudación diaria de caja y su posterior deposito en las cuentas corrientes bancarias, giro de cheques y el incumplimiento del calendario de pagos hacia los proveedores, por lo cual nos ha llevado a formular el siguiente problema ¿En qué medida la evaluación del control interno optimiza el funcionamiento del área de Tesorería en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe – Lambayeque?, el mismo que tiene por objetivo identificar las funciones que desarrolla de manera deficiente, así mismo aplicar las Normas y Directivas del área de tesorería para desarrollar con la efectividad y eficiencia el manejo de sus actividades, como objeto de estudio. En el desarrollo del presente trabajo se ha aplicado un tipo de investigación descriptiva para una población que está constituida por 52 trabajadores que son los responsables del buen manejo de los recursos recaudados , lo que nos ha llevado a formular la siguiente hipótesis: Si evaluamos el Sistema de Control Interno, entonces se optimizará el funcionamiento del Área de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe; además para la operacionalización de las variables se ha aplicado los siguientes instrumentos de investigación; guía de entrevista, encuesta, guía de observación y cuestionario, en las cuales se obtuvo el siguiente resultado: deficiencias en el Control Interno del Área de Tesorería objeto de la investigación.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectEvaluación del control internoes_PE
dc.titleEvaluación del sistema de control interno para optimizar el área de tesorería en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Lambayeque, periodo 2010es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)

Mostrar el registro sencillo del ítem

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como info:eu-repo/semantics/restrictedAccess