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Control interno en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalca
dc.contributor.advisor | Suarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen | |
dc.contributor.author | Flores Vásquez, Rosa Milagros | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T17:01:07Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T17:01:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9522 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo proponer Proponer un sistema de control interno para mejorar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalca, 2020. Se destacó por presentar una metodología respecto al enfoque cuantitativo, según el finque persigue básico y diseño descriptivo transeccional, de alcance propositivo, asimismo es de diseño no experimental; la población que conforma la presente investigación son los 223 colaboradores y la muestra por 38 trabajadores de la entidad entre Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Áreas, que son quienes intervienen en el proceso de adquisición de un bien o servicio, aplicándoseles un cuestionario, asimismo tuvo como unidad de análisis 34 órdenes de compra y 20 órdenes de servicio, haciendo un total de 54 órdenes correspondientes al mes de septiembre 2020, emitidas por la Sub Gerencia de control Patrimonial y Abastecimiento. Como resultados se presentaron que la participación ciudadana de los trabajadores tienen un nivel bajo, de lo cual se enfatiza que existe un débil desarrollo y cumplimiento del plan integral institucional, de igual forma se identificó que no se logran alcanzar los objetivos y que en la toma de decisiones gerenciales no llegan a involucrar las diferentes opiniones de la ciudadanía, situación que tiene resultados negativos, el procedimiento para la adquisición de un bien o servicio y la vez la gestión que desenvuelve la entidad, para lo cual se planteó una propuesta de control interno para mejorar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Procedimiento de adquisición | es_PE |
dc.subject | Control interno área usuaria | es_PE |
dc.subject | Certificación presupuestal | es_PE |
dc.subject | Manual de Organización y Funciones | es_PE |
dc.title | Control interno en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41837348 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2560-7768 | es_PE |
renati.author.dni | 76679101 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramírez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Heredia Llatas, Flor Delicia | es_PE |
renati.juror | Suarez Santa Cruz, Liliana | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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Escuela de Contabilidad [1463]