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dc.contributor.advisorSuárez Santa Cruz, Liliana Del Carmen
dc.contributor.authorCoveñas Rodríguez, Carolina Nelly
dc.contributor.authorCabanillas Terán, Zuly Jackeline
dc.date.accessioned2021-09-02T07:09:28Z
dc.date.available2021-09-02T07:09:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/8518
dc.description.abstractLa presente investigación se basa evaluación del control interno del proceso operativo de gastos y su impacto en la liquidez en una empresa agroindustrial Motupe, considerando que los problemas de liquidez en sus gastos operativos han venido incrementando en los últimos dos años, y eso ha estado afectando cumplir con algunas obligaciones de corto plazo, recurriendo al apalancamiento, . Esta tesis busca como objetivo general determinar el impacto del control interno del proceso operativo de gastos en la liquidez de la empresa. El tipo de investigación que se empleo es descriptiva, con un diseño de carácter no experimental cuantitativo, ya que las variables en estudio control interno y liquidez no serán manipuladas. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario de Control Interno, el cual se aplicó a las áreas involucradas en los procesos operativos de la empresa con el fin de documentar los procesos y también indagar sus puntos críticos, la población estuvo conformada por 09 colaboradores de la empresa, a la cual se destinó los cuestionarios, los cuales fueron validado por dos expertos. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se concluyó que el control interno del proceso operativo de gatos impacta de manera significativa en la liquidez de la empresa en un periodo a largo plazo. Como se determinó en los análisis de Estados de Resultados de los periodos 2018 y 2019, los gastos reparables fueron de 92,360 y 80,708 soles respectivamente.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectLiquidezes_PE
dc.subjectProceso operativoes_PE
dc.titleEvaluación del control interno del proceso operativo de gastos y su impacto en la liquidez en una empresa agroindustrial, Motupees_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni41837348
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2560-7768es_PE
renati.author.dni71910758
renati.author.dni44535394
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorMendo Otero, Ricardo Franciscoes_PE
renati.jurorRios Cubas, Martin Alexanderes_PE
renati.jurorBalcazar Paiva, Eveling Sussetyes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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