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dc.contributor.advisorZuñe Chero, Limberg
dc.contributor.authorParedes Díaz, Yohana Alexhandra
dc.date.accessioned2021-08-02T17:42:17Z
dc.date.available2021-08-02T17:42:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/8398
dc.description.abstractEl presente estudio se ha realizado con el propósito de realizar la Propuesta del Sistema de Auditoría Interna para mejorar el proceso de operación de Corporación JR E.I.R.L., Chiclayo 2019. Debido a la cuantía de procesos implicados y al conjunto de tareas que se deben ejecutar, la industria textil es un sector muy extenso, donde el énfasis está en el conocimiento adecuado de la cadena de suministro, transporte, detenciones y requisiciones. En este aspecto, es importante que los responsables de orientar la empresa tengan un claro conocimiento del mecanismo de un adecuado control y seguimiento de las operaciones diarias, a fin de no producir eventos anormales en la empresa. Con este fin, el problema de investigación se formula de esta manera, ¿Si se aplica un Sistema de Auditoría Interna, entonces mejorarán los procesos operativos en Corporación JR EIRL, Chiclayo 2019? La Hipótesis indicó que, al aplicarse el sistema de Auditoria Interna, mejorarán los procesos operativos en la empresa. Asimismo, el Objetivo General buscó aplicar la Auditoría Interna para la mejora de los Procesos Operativos, en tanto los Objetivos específicos buscaron identificar la realidad en que se encuentra el Control Interno, conocer la situación de los Procesos Operativos y diseñar el Sistema de Auditoría Interna para mejorar los Procesos Operativos. Se justifica el estudio, porque puede establecer hasta qué punto la propuesta mejorará los procesos operativos. La metodología empleada es descriptiva, propositiva de diseño no experimental, y puede operar en sistemas de auditoría interna y procedimientos operativos variables.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectSistema de Auditoría Internaes_PE
dc.subjectProcesos operativoses_PE
dc.subjectCadena de abastecimientoes_PE
dc.titleSistema de auditoría interna para mejorar los procesos operativos en corporación JR E.I.R.L., Chiclayo 2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni16781029
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3888-9445es_PE
renati.author.dni74255221
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorCabrera Sanchez, Mariluz Amaliaes_PE
renati.jurorRios Cubas, Martin Alexanderes_PE
renati.jurorDiax Llactahuaccha, Aliciaes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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