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dc.contributor.advisorChanduví Calderón, Roger Fernando
dc.contributor.authorAlza de la Piedra, Daniela Lucia
dc.date.accessioned2021-05-18T15:30:49Z
dc.date.available2021-05-18T15:30:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/8137
dc.description.abstractEn la investigación denominada “Sistema de Control Interno para optimizar los procesos del área de Tesorería en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2019”, se evaluaron los procesos que se vienen llevando a cabo en esta entidad edil, específicamente en el Área de Tesorería, que es donde se han detectado algunas inconsistencias y no pocas irregularidades cometidas por sus funcionarios y trabajadores en relación con los recursos directamente recaudados y de aquellos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto de FONCOMUN, Vaso de Leche u otros programas sociales. La investigación permitió establecer que muchos de los procesos son demasiado lentos y engorrosos, a pesar de que cuentan con un Manual de Organización y Funciones y con el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. En tal sentido, el problema de investigación quedó formulado ¿De qué manera el Sistema de Control Interno optimizará los procesos del Área de Tesorería de la Municipalidad de Lambayeque, 2019?, en tanto se Justificó porque a través de ella se llegó a determinar la incidencia que tendrá el Control Interno en las operaciones realizadas a los procesos operativos del Área de Tesorería. La Hipótesis confirmó que el Sistema de Control Interno optimizará tales procesos, mientras que el Objetivo general fue aplicar un Sistema de Control Interno para optimizar los procesos en dicha área. La investigación fue del tipo Descriptiva porque implico la observación sistemática del objeto de estudio y el Diseño de investigación fue del tipo No experimental.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectSistema de Control Internoes_PE
dc.subjectProcesos del Área de Tesoreríaes_PE
dc.subjectInconsistenciases_PE
dc.subjectIrregularidadeses_PE
dc.titleSistema de control interno para optimizar los procesos del área de tesorería en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2019.es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni16486158
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6584-4445es_PE
renati.author.dni76945895
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorMendo Otero, Ricardo Franciscoes_PE
renati.jurorRios Cubas, Martin Alexanderes_PE
renati.jurorChapoñan Ramirez, Edgardes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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