Sistema de control interno para optimizar los procesos del área de tesorería en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2019.
Fecha
2021Autor(es)
Alza de la Piedra, Daniela Lucia
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En la investigación denominada “Sistema de Control Interno para optimizar los
procesos del área de Tesorería en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2019”, se
evaluaron los procesos que se vienen llevando a cabo en esta entidad edil, específicamente
en el Área de Tesorería, que es donde se han detectado algunas inconsistencias y no pocas
irregularidades cometidas por sus funcionarios y trabajadores en relación con los recursos
directamente recaudados y de aquellos transferidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas por concepto de FONCOMUN, Vaso de Leche u otros programas sociales. La
investigación permitió establecer que muchos de los procesos son demasiado lentos y
engorrosos, a pesar de que cuentan con un Manual de Organización y Funciones y con el
correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.
En tal sentido, el problema de investigación quedó formulado ¿De qué manera el
Sistema de Control Interno optimizará los procesos del Área de Tesorería de la
Municipalidad de Lambayeque, 2019?, en tanto se Justificó porque a través de ella se llegó
a determinar la incidencia que tendrá el Control Interno en las operaciones realizadas a los
procesos operativos del Área de Tesorería. La Hipótesis confirmó que el Sistema de Control
Interno optimizará tales procesos, mientras que el Objetivo general fue aplicar un Sistema
de Control Interno para optimizar los procesos en dicha área. La investigación fue del tipo
Descriptiva porque implico la observación sistemática del objeto de estudio y el Diseño de
investigación fue del tipo No experimental.
Colecciones
- Escuela de Contabilidad [1463]
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