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dc.contributor.advisorVillanueva Calderón, Juan Amílcar
dc.contributor.authorAmenero Saavedra, Julio Eduardo
dc.date.accessioned2021-05-11T23:10:50Z
dc.date.available2021-05-11T23:10:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/8085
dc.description.abstractLa presente tesis titulada: Sistema de control interno y su incidencia en los pagos de proveedores en el sistema integrado de administración financiera (SIAF) de la Municipalidad Distrital de los Olivos año 2018, tuvo como objetivo: Determinar el sistema de control interno y su incidencia en los pagos de proveedores en el sistema integrado de administración financiera (SIAF) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos año 2018. La metodología se realizó bajo el enfoque cuantitativo, tipo y nivel explicativo - Correlacional, y diseño No - Experimental. La muestra conformada 10 trabajadores de la Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Contabilidad y Sub Gerencia de Tesorería, quienes manejan el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), la que fue determinada de manera probabilística. Se utilizó la encuesta y como instrumento un cuestionario el cual estuvo constituido por 10 ítems con escala de valoración de Likert, para analizar los resultados se utilizaron técnicas estadísticas SPSS versión 25, y para contrastar la hipótesis la técnica de Pearson. Finalmente se evidenció la falta de Control Interno en las Oficinas por desconocimiento de la documentación debiendo contener expedientes de pago, y así los documentos de los proveedores se retrasaban y regresaban a la Oficina de origen para corregirse. Finalmente se concluye que capacitando al personal y llevando un mejor Control Interno de la documentación, se logró fluidez para pagar puntual a los proveedores.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectPago de Proveedoreses_PE
dc.subjectSistema Integrado de Administración Financieraes_PE
dc.titleSistema de control interno y su incidencia en los pagos de proveedores en el sistema integrado de administración financiera (SIAF) de la Municipalidad Distrital de los Olivos año 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni41400923
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0815-6443es_PE
renati.author.dni10714320
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorRíos Cubas, Martin Alexanderes_PE
renati.jurorChapoñan Ramírez, Edgardes_PE
renati.jurorVillanueva Calderón, Juan Amílcares_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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