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Propuesta de control interno para mejorar la gestión financiera en el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lambayeque 2017
dc.contributor.advisor | Suarez Santa Cruz, Liliana del Carmen | |
dc.contributor.author | Acosta Izquierdo, Yelsin Karito | |
dc.date.accessioned | 2021-03-16T23:14:36Z | |
dc.date.available | 2021-03-16T23:14:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7864 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Proponer un plan de control interno para mejorar la gestión financiera en la sede del colegio de ingenieros del Perú, sede Lambayeque 2017, se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño no experimental, cuya población fue 13 profesionales administrativos y contables quienes respondieron a una encuesta de 24 ítems que permitieron obtener los siguientes resultados: la gestión financiera en la sede del colegio de ingenieros del Perú, sede Lambayeque, respecto a la presentación del rendimiento financiero de la institución encontramos que rentabilidad financiera por cada sol invertido se genera un 0.13, y la rentabilidad económica y el rendimiento financiero de 0.08 lo cual es bueno para su desarrollo como entidad. Se identificó el nivel del control interno, la planificación financiera se obtuvo que los encuestados están en desacuerdo e indiferente, la institución no cuenta con un planeamiento financiero; pero si existe la comunicación en la institución con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo financiero. Se concluye con el diseñó un plan de control interno para mejorar la gestión financiera, con una inversión de S/ 5500 para generar un mejor ambiente de control el personal administrativo y contable están en acuerdo sobre el control financiero y los órganos de control evalúan los controles de los procesos vigentes e identifican oportunidades de mejora acorde a su plan de trabajo monitoreo y con control adecuado para lograr los objetivos de la organización. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Actividades de control | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera, | es_PE |
dc.subject | Planificación financiera | es_PE |
dc.title | Propuesta de control interno para mejorar la gestión financiera en el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lambayeque 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41837348 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2560-7768 | es_PE |
renati.author.dni | 47670625 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sanchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.juror | Ríos Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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Escuela de Contabilidad [1463]