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Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Suarez Santa, Cruz Liliana | |
dc.contributor.author | Vilela Colchón, Julio Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T23:40:19Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T23:40:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7789 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación tiene como objetivo proponer un Sistema de Control Interno para Fortalecer la Gestión Administrativa de la Distribuidora Dental de Lambayeque, 2020, tomando como teoría los cinco componentes de control interno del Informe COSO, y las funciones de la administración que guardan relación directa, formulando el problema ¿De qué manera un sistema de control interno fortalecerá la gestión administrativa de la empresa Distribuidora Dental Lambayeque?, estableciendo dos objetivos: Objetivo general que es: Proponer un sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de la Distribuidora Dental de Lambayeque, 2020, y tres Objetivos Específicos, Evaluar el sistema de control interno, Analizar su gestión administrativa y Fortalecer el sistema de control interno para mejora de la gestión administrativa. Bajo el Enfoque cuantitativo de tipo descriptiva propositiva, diseño No Experimental y población de 9 colaboradores. Utilizando técnicas e instrumentos como análisis documental, la encuesta, cuestionario de control interno; los que fueron validados por tres expertos. Se obtuvo Resultados como la falta de organigrama, plan estratégico, MOF, debilidad en inventarios. Concluyendo con la propuesta del Organigrama actualizado, del MOF, Tarjetas de Kárdex, sistematizar rubro inventarios y contabilidad, Para el logro de objetivos trazados por la gerencia. gestión administrativa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Automatización | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Estados Financieros | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Sistema de control | es_PE |
dc.title | Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41837348 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5249-7838 | es_PE |
renati.author.dni | 06201585 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramírez, Edgar | es_PE |
renati.juror | Heredia Llatas, Flor Delicia | es_PE |
renati.juror | Suarez Cruz, Liliana | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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Escuela de Contabilidad [1463]