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dc.contributor.advisorSuarez Santa, Cruz Liliana
dc.contributor.authorVilela Colchón, Julio Alberto
dc.date.accessioned2021-02-19T23:40:19Z
dc.date.available2021-02-19T23:40:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/7789
dc.description.abstractEl presente informe de investigación tiene como objetivo proponer un Sistema de Control Interno para Fortalecer la Gestión Administrativa de la Distribuidora Dental de Lambayeque, 2020, tomando como teoría los cinco componentes de control interno del Informe COSO, y las funciones de la administración que guardan relación directa, formulando el problema ¿De qué manera un sistema de control interno fortalecerá la gestión administrativa de la empresa Distribuidora Dental Lambayeque?, estableciendo dos objetivos: Objetivo general que es: Proponer un sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de la Distribuidora Dental de Lambayeque, 2020, y tres Objetivos Específicos, Evaluar el sistema de control interno, Analizar su gestión administrativa y Fortalecer el sistema de control interno para mejora de la gestión administrativa. Bajo el Enfoque cuantitativo de tipo descriptiva propositiva, diseño No Experimental y población de 9 colaboradores. Utilizando técnicas e instrumentos como análisis documental, la encuesta, cuestionario de control interno; los que fueron validados por tres expertos. Se obtuvo Resultados como la falta de organigrama, plan estratégico, MOF, debilidad en inventarios. Concluyendo con la propuesta del Organigrama actualizado, del MOF, Tarjetas de Kárdex, sistematizar rubro inventarios y contabilidad, Para el logro de objetivos trazados por la gerencia. gestión administrativa.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.source.uriRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectAutomatizaciónes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectEstados Financieroses_PE
dc.subjectGestión administrativaes_PE
dc.subjectSistema de controles_PE
dc.titleSistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayequees_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni41837348
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5249-7838es_PE
renati.author.dni06201585
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorChapoñan Ramírez, Edgar
renati.jurorHeredia Llatas, Flor Delicia
renati.jurorSuarez Cruz, Liliana
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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