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Sistema de control interno para optimizar la gestión administrativa del área de tesorería en la Municipalidad Distrital de Monsefú 2018
dc.contributor.advisor | Zuñe Chero, Limberg | |
dc.contributor.author | Gonzales Pisfil, Fiorela del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T21:13:08Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T21:13:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/6808 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de control interno que optimice la gestión administrativa en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Monsefú, para lo cual se desarrolló un estudio de tipo descriptivo con diseño no experimental y transversal. Los resultados mostraron que la situación actual del sistema de control interno, permitió identificar los puntos críticos del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Monsefú determinando deficiencias como la falta de un control interno simultaneo y posterior, la falta de comunicación con la Contraloría General de la República, la falta de una carpeta de control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la Contraloría General de la República para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior al Ministerio Público, y la falta de un seguimiento a las acciones que la municipalidad disponga para la implementación de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control. Al finalizar la investigación se concluyó que las funciones y responsabilidades, que se deben cumplir de acuerdo al MOF y ROF establecido por la Municipalidad Distrital de Monsefú, presenta deficiencias como la falta de responsabilidades como el ordenar y ejecutar las acciones del plan de anual de control, ordenar y efectuar el seguimiento de medidas correctivas, examinar las metas presupuestarias, brindar asistencia para mejorar sistemas de control interno tipo legal o contable, y falta de verificación en el cumplimiento de acciones de transparencia municipal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | sistema de control | es_PE |
dc.subject | gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | tesorería | es_PE |
dc.title | Sistema de control interno para optimizar la gestión administrativa del área de tesorería en la Municipalidad Distrital de Monsefú 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16781029 | |
renati.author.dni | 71593212 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3888-9445 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero Ricardo, Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramírez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Ríos Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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Escuela de Contabilidad [1463]