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Mostrando ítems 1-5 de 5
Propuesta de un sistema de control interno basado en el informe coso para mejorar la gestión administrativa-contable de la empresa comercial Mario Viteri de la ciudad de Chiclayo 2008
(Universidad Señor de Sipán, 2009)
Hemos realizado el presente trabajo de investigación con el propósito de analizar la gestión Administrativa-Contable la cual está pasando por una situación crítica debido a los bajos niveles de control interno de la ...
Acceso restringido
Sistema de control interno basado en el informe coso y su impacto en la gestión administrativa de la empresa turismo expreso Samanga S.R.L. de la ciudad de Piura - 2008
(Universidad Señor de Sipán, 2009)
Debido a la falta de control en las diferentes áreas de la empresa, se creyó conveniente realizar la investigación El Sistema de Control Interno y su Impacto en la Gestión Administrativa de la Empresa Turismo Expreso ...
Acceso restringido
Auditoría forense: una respuesta estratégica para disminuir la corrupción administrativa en el Gobierno Provincial de Ferreñafe 2008
(Universidad Señor de Sipán, 2009)
El objetivo de la presente investigación fue describir, evaluar y proponer la Auditoría Forense como una respuesta estratégica para disminuir la Corrupción Administrativa en el Gobierno Provincial de Ferreñafe.
El estudio ...
Acceso restringido
Programa de gestión financiera y operativa para mejorar el sistema contable en la Institución Educativa Brüning College de Chiclayo, 2007
(Universidad Señor de Sipán, 2008)
La investigación titulada “PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA PARA MEJORAR EL SISTEMA CONTABLE EN LA I.E. BRÜNING COLLEGE”, tiene como objetivo a través del programa lograr un adecuado control interno y propender ...
Acceso restringido
Inaplicabilidad de las normas de control interno basado en el enfoque Coso aprobado por Contraloria General de la República y sus riesgos de auditoría en la oficina de finanzas del Gobierno Regional Lambayeque - 2007
(Universidad Señor de Sipán, 2008)
El presente trabajo de investigación denominado “Inaplicabilidad de las Normas de Control Interno basado en el Enfoque Coso aprobado por Contraloría General de la República y sus riesgos de Auditoría en la Oficina de ...
Acceso restringido