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dc.contributor.advisorLozano Rivera, Martin
dc.contributor.authorRiojas Farro, Gustavo Adolfo
dc.date.accessioned2019-02-20T12:41:34Z
dc.date.available2019-02-20T12:41:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/5396
dc.description.abstractLa presente tesis tiene como propósito fundamental demostrar que la implementación de un sistema de procedimientos de control interno de las operaciones monetarias en la empresa Deposito Pakatnamu EIRL constituye un elemento eficiente y eficaz para fortalecer el activo de caja y bancos. El proyecto de tesis es una investigación descriptiva, por su tipo es correlacional porque permitió medir el grado de incidencia y/o relación que existe entre las variables de estudio. Las técnicas de recopilación de datos fueron a través de la observación y encuesta aplicada a los 25 trabajadores de la empresa que represento la muestra de la población. Al analizar los resultados obtenidos se conoció que es importante la implementación de un sistema de control interno, pues permitirá salvaguardar eficientemente el activo disponible de posibles fraudes y negligencias que se presentan. De tal manera la elaboración de una plantilla de arqueo de caja es indispensable, así como las conciliaciones bancarias para determinar correctamente los saldos de los bancos. Es importante que el estudio se aplique y radique en la medición a un corto plazo posible determinando así que todos los procedimientos puedan asegurar la confiabilidad y efectividad de la gestión que favorezca alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. Finalmente se concluye con la propuesta de la implementación de un sistema de procedimientos de control interno para fortalecer el activo de caja y bancos de la Empresa Deposito Pakatnamu EIRL; donde se aplicara las normas establecidas para dicha área.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectCaja y bancoses_PE
dc.subjectDespilfarroes_PE
dc.subjectFraudees_PE
dc.titleIMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO COMO MEDIDA ESTRATEGICA PARA FORTALECER EL ACTIVO DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DEPOSITO PAKATNAMU EIRL; LAMBAYEQUE 2016es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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