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El impacto de las deficiencias del control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2009
dc.contributor.advisor | Tuesta torres, Edgar Roland | |
dc.contributor.author | Segura Sernaqué, Segundo Guillermo | |
dc.contributor.author | Guevara Segura, Willan | |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T14:17:36Z | |
dc.date.available | 2017-06-12T14:17:36Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2529 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 2009, se realiza en las dependencias comprometidas como son . El área de Gerencia, Administración, Órgano de control interno, Tesorería, Contabilidad, Logística y Planificación – presupuesto, con la finalidad de dar respuesta a la interrogante ¿Cuál es el impacto de las deficiencias del Control Interno en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2009? Nuestro objetivo general determinar el impacto de las deficiencias del Control Interno en la Gestión Administrativa de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. La metodología empleada para este fin incluyó: Técnicas de recopilación de datos Encuestas, entrevista, cuestionarios, revisión documental al personal que labora en dicha institución, así como la observación directa y documentos obtenidos de la referida entidad. La propuesta se basa en que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, aplique las Normas, lineamientos y disposiciones establecidas, las mismas que se encuentran en un eficiente Control Interno y por ende una buena Gestión Administrativa. La realización de Controles previos, fiscalización de los procesos implicando al titular de pliego, Funcionarios, y los mismos trabajadores de la entidad, hace posible y facilita un Control Interno posterior, permitiendo que las funciones se realicen aplicando las directrices proporcionadas por los organismo supervisores, para el bienestar de la Municipalidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Deficiencias | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Auditoría interna y externa | es_PE |
dc.title | El impacto de las deficiencias del control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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Escuela de Contabilidad [1463]