Fortalecimiento del control interno para mejorar la gestión de tesorería de la Municipalidad Distrital de Motupe, Lambayeque
Fecha
2022Autor(es)
Ordinola Del Castillo, Maria del Rosario
Tepe Leon, Nataly Cristel
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente estudio “Fortalecimiento del Control Interno para mejorar la
Gestión de Tesorería de la municipalidad distrital de Motupe, Lambayeque”, se
desarrolló con la finalidad de determinar si el Fortalecimiento del Control Interno
permitirá mejorar la Gestión de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Motupe,
Lambayeque, motivo por el cual se diseñaron fases de control en el área de
Tesorería, con la finalidad de fortalecer los controles en dichas operaciones para
alcanzar una mayor efectividad y transparencia. Se empleó el enfoque cualitativo,
de alcance descriptivo-propositivo, y no experimental. El acopio de información
consistió en el uso de entrevistas, observación y análisis documental, por medio de
la guía de entrevista, guía de observación y de análisis documental, para ello se
tuvo como muestra al Tesorero de la Municipalidad en cuestión.
Una vez analizado los resultados, se obtuvo que el área de tesorería ejerce
controles inopinados a las operaciones realizadas en la municipalidad, pero que sin
duda no se hacen con la exigencia que la situación lo requiere, impidiendo conocer
de manera precisa las deficiencias o irregularidades que pudieran presentarse en
dicha área. Por otro lado, las funciones realizadas por el tesorero no vienen
acatando debidamente las normas vigentes, ni mucho menos ha ido realizando una
adecuada programación del calendario de pagos, conllevando al atraso de pago de
leyes sociales viéndose perjudicada por multas generadas por la Administración
Tributaria.
Colecciones
- Escuela de Contabilidad [1463]
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: