Buscar
Mostrando ítems 1-6 de 6
Programa de auditoría basado en el modelo de Cadbury y de Coso para mejorar el control interno en la empresa comercial ferretera Milagritos EIRL de Chiclayo – 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)
He realizado el presente trabajo con el propósito de enfocar una Evaluación del Modelo de control interno según Coso y Cadbury para implementar y mejorar el aérea de Auditoría Interna de la Empresa Comercial Ferretera ...
Acceso restringido
Impacto de las deficiencias del control interno en la gestion administrativa Municipal del Distrito de Andoas-2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)
El presente trabajo denominado: IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDOAS-2010, es una investigación que nos ha permitido establecer un estudio profundo ...
Acceso restringido
Evaluación del sistema de control interno para optimizar el área de tesorería en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Lambayeque, periodo 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)
El presente trabajo de investigación se realizó considerando que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe en el Área de Tesorería periodo 2010 dentro de sus funciones como administradora de los fondos de la entidad, ha ...
Acceso restringido
Propuesta de un sistema de control interno para mejorar la gestión logística en la empresa agrícola El Semillero S.A.C. de la ciudad de Bagua Grande – Amazonas 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)
El presente trabajo denominado: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA EMPRESA AGRICOLA "EL SEMILLERO" S.A.C. DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE – AMAZONAS”; es una investigación que ...
Acceso restringido
El impacto de las deficiencias de control interno en la optimización de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro – 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)
El presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - 2010, se realiza ...
Acceso restringido
Implementación de un sistema de auditoria forense para prevenir actos dolosos en la oficina de administración del Gobierno Regional de Lambayeque - 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)
El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de prevenir actos dolosos en el sector público con el fin de resguardar y manejar con eficiencia los recursos del estado y que permitan brindar mejores servicios ...
Acceso restringido