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    Listar por materia "Control interno"

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      • Análisis del componente evaluación de riesgos del sistema de control interno en el área de tesorería de la Empresa Tours Ángel Divino SAC Chiclayo 2018 

        Cusma Vasquez, Gladys (Universidad Señor de Sipán, 2018)
        El presente trabajo se relaciona al estudio de hoy en día a la evaluación de riesgo del sistema de un control interno, por medio de los manuales de procedimientos, ya que sustenta la resistencia de las empresas ante la ...
        Acceso restringido
      • Análisis del control interno en la empresa la feria del constructor sac ferreñafe, 2018 

        Lozano Bautista, Rosa Yaneth (Universidad Señor de Sipán, 2019)
        La investigación se desarrolló en la empresa La Feria Del Constructor SAC de la Provincia de Ferreñafe, está basada en el análisis de control interno de la empresa La Feria del Constructor SAC, la misma que me permitirá ...
        Acceso abierto
      • Análisis del control interno y su incidencia en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Pimentel- 2009 

        Bravo Fernández, Jimmy Poll; Montes Sanavia, Carlos Enrique (Universidad Señor de Sipán, 2010)
        El presente trabajo de investigación: ANÀLISIS DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIAEN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL- 2009, se realizara en la Municipalidad Distrital de Pimentel comprenderá ...
        Acceso restringido
      • Aplicación de un control interno para mejorar la gestión logística de Instituto del Riñón EIRL, Chiclayo 2013 

        Guzmán Campos, Susan Merle; Tarrillo Pérez, Shene (Universidad Señor de Sipán, 2014)
        Debido a las deficiencia que se vienen dando en las diferente áreas de la clínica el instituto del RIÑON EIRL, Chiclayo nos hemos centrado específicamente en el área almacén ya que la gestión no es la correcta es por eso ...
        Acceso restringido
      • La auditoría administrativa y el control interno en la asociación sin fines de lucro club Lawn Tennis y Ajedrez 2021 

        Mogollon Ortiz, Paul Howard (Universidad Señor de Sipán, 2023)
        La investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de relación que existe entre la auditoria administrativa y el control interno en la Asociación sin fines de lucro Club Lawn Tennis y Ajedrez 2021. Para el ...
        Acceso abierto
      • Auditoría forense: una respuesta estratégica para disminuir la corrupción administrativa en el Gobierno Provincial de Ferreñafe 2008 

        Cruzado Odar, Anita del Pilar; Silva Delgado, Sibelly Karin (Universidad Señor de Sipán, 2009)
        El objetivo de la presente investigación fue describir, evaluar y proponer la Auditoría Forense como una respuesta estratégica para disminuir la Corrupción Administrativa en el Gobierno Provincial de Ferreñafe. El estudio ...
        Acceso restringido
      • Auditoría preventiva para optimizar los procesos operativos de la empresa Perú Norte E.I.R.L., 2021 

        Malhaver Inga, Yosmary Yamilet (Universidad Señor de Sipán, 2023)
        El presente informe de investigación, plantea como objetivo general elaborar una propuesta de Auditoria Preventiva para optimizar los procesos operativos de la empresa Perú Norte E.I.R.L. Para efecto de cumplir con el ...
        Acceso abierto
      • Control de inventarios de la empresa Frutos Tongorrape S.A, Lambayeque 2019 

        Paico Coc, Corina Beatriz; Aldana Parra, Lucila Marinelly (Universidad Señor de Sipán, 2021)
        El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de “Analizar el control de inventarios de la Empresa Frutos Tongorrape S.A. El tipo de investigación fue cualitativo, con diseño no experimental; la población será ...
        Acceso abierto
      • CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ONE PAN EIRL CHICLAYO 2019 

        Elera Olano, Maria Isela; Hoyos Diaz, Lizzeth (Universidad Señor de Sipán, 2019)
        En vista que hay necesidad de mejorar la eficiencia de la inversión, se busca hacer más eficiente los procesos evitando perdidas económicas que perjudica a la empresa. Por tal motivo se crea necesario desarrollar la ...
        Acceso abierto
      • Control interno al presupuesto de reconstrucción con cambios de la municipalidad provincial de Chiclayo para determinar su efectiva ejecución, 2018 

        González Tapia, Nelba Yuliza (Universidad Señor de Sipán, 2019)
        El presente trabajo de investigación titulado Control Interno Al Presupuesto De Reconstrucción Con Cambios De La Municipalidad Provincial De Chiclayo Para Determinar Su Efectiva Ejecución, 2018 ha sido ejecutado en el mes ...
        Acceso abierto
      • Control interno de activos fijos inmovilizados para el incremento de utilidades de la empresa Corporación Herrera S.A.C 

        Diaz Vásquez, Francois Alexander (Universidad Señor de Sipán, 2021)
        La investigación tuvo como objetivo implementar un sistema de control interno en el área de activos fijos inmovilizados en la empresa corporación Herrera S.A.C., se justificó por que se elaboró una serie de análisis ...
        Acceso abierto
      • Control interno de inventarios y su incidencia en la gestión de bienes patrimoniales del Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2018 

        Tapia Palomino, Luzdeli (Universidad Señor de Sipán, 2020)
        El cumplimiento del control interno de inventarios es primordial, así como el control de bienes patrimoniales para cualquier tipo de organización, en ese sentido, las estructuras estatales pasan por un problema al no ...
        Acceso abierto
      • El control interno de las cuentas por cobrar y su incidencia en el cumplimiento de obligaciones ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de la empresa Protecto ONE SAC, Chiclayo – 2015 

        Cueva Centurión, Delia Maribel; Núñez Reaño, Jéssica (Universidad Señor de Sipán, 2016)
        La empresa Protecto One SAC, no es ajena al tema de cobranzas por lo que se ha visto en la necesidad de prestar atención en el Control de su Cuentas por Cobrar que constituye la mayor fuente de liquidez. Este estudio se ...
        Acceso abierto
      • Control interno de las operaciones comerciales para la determinación del impuesto a la renta de la empresa La Rica Sazón EIRL, 2017 

        Lucero Segundo, Diana Esther; Ríos Carpio, Carlos Daniel (Universidad Señor de Sipán, 2018)
        La investigación titulada “Control Interno de las Operaciones Comerciales para la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa la Rica Sazón EIRL, 2015”,su objetivo fue establecer la forma en que la auditoría puede ...
        Acceso abierto
      • Control interno del almacén para mejorar la gestión de inventario en la empresa Yuxuan Machinery del Peru S.A.C. 

        Romero Navarro, Jorge Eduardo Roberto Miguel (Universidad Señor de Sipán, 2020)
        El presente estudio tiene por título “Control interno del almacén para mejorar la gestión de inventario en la empresa Yuxuan Machinery del Perú S.A.C.” con fin de Determinar la importancia de un eficiente control interno ...
        Acceso abierto
      • El control interno del área de compras y su influencia en la liquidez de la empresa agronegocios andrea s.r.l. Lambayeque - 2015. 

        Milian Flores, Jeiner Wili; Vilela Santander, Fiorela Loyda (Universidad Señor de Sipán, 2016)
        La presente investigación titulada el control interno en el área de compras y su influencia en la liquidez, de la empresa Agronegocios Andrea SRL. Lambayeque - 2015, tiene como objetivo determinar la influencia del control ...
        Acceso restringido
      • El control interno del área de compras y su influencia en la rentabilidad del Grupo Consultor y Ejecutor Jarkwey SAC; Santa Cruz 2015 

        Dávila Silva, Karin Elizabeth; Milian Cruz, Jose Kerli (Universidad Señor de Sipán, 2018)
        La presente investigación titulada el Control Interno en el Área de Compras y su Influencia en la Rentabilidad, del Grupo Consultor y Ejecutor JARKWEY SAC, Santa Cruz – 2015, adquiere a manera de objetivo determinar la ...
        Acceso abierto
      • Control interno del área de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Corporaciones Olano EIRL - Chiclayo 2017 

        Mejía Cabrera, Elisabeht (Universidad Señor de Sipán, 2020)
        El presente estudio titulado: Control interno del área de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa Corporaciones OLANO EIRL - Chiclayo 2017, el objetivo general del estudio fue; Analizar el efecto del ...
        Acceso abierto
      • Control interno del inventario en la empresa Agroinversiones Rodas S.A.C. Ferreñafe- 2017 

        Piscoya Sotero, Evelin Johana (Universidad Señor de Sipán, 2019)
        En el presente trabajo de investigación tiene como Objetivo General: “Determinar si el control interno del inventario es eficiente en la empresa Agroinversiones Rodas SAC-Ferreñafe 2017”. Como población que se estudiara ...
        Acceso abierto
      • Control interno en el área de almacén para mejorar la rentabilidad de la Empresa Distribuciones Mi San Luis SRL Chiclayo 2018 

        Huayhua Huamani, Briseida Santuza (Universidad Señor de Sipán, 2018)
        El presente trabajo está referido al estudio en la actualidad de la evaluación del sistema de control interno, mediante manuales de procedimientos que son las normas y reglas que mantienen a flote las empresas haciéndole ...
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