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dc.contributor.advisorSuarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen
dc.contributor.authorFlores Vásquez, Rosa Milagros
dc.date.accessioned2022-05-24T17:01:07Z
dc.date.available2022-05-24T17:01:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/9522
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo por objetivo proponer Proponer un sistema de control interno para mejorar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalca, 2020. Se destacó por presentar una metodología respecto al enfoque cuantitativo, según el finque persigue básico y diseño descriptivo transeccional, de alcance propositivo, asimismo es de diseño no experimental; la población que conforma la presente investigación son los 223 colaboradores y la muestra por 38 trabajadores de la entidad entre Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Áreas, que son quienes intervienen en el proceso de adquisición de un bien o servicio, aplicándoseles un cuestionario, asimismo tuvo como unidad de análisis 34 órdenes de compra y 20 órdenes de servicio, haciendo un total de 54 órdenes correspondientes al mes de septiembre 2020, emitidas por la Sub Gerencia de control Patrimonial y Abastecimiento. Como resultados se presentaron que la participación ciudadana de los trabajadores tienen un nivel bajo, de lo cual se enfatiza que existe un débil desarrollo y cumplimiento del plan integral institucional, de igual forma se identificó que no se logran alcanzar los objetivos y que en la toma de decisiones gerenciales no llegan a involucrar las diferentes opiniones de la ciudadanía, situación que tiene resultados negativos, el procedimiento para la adquisición de un bien o servicio y la vez la gestión que desenvuelve la entidad, para lo cual se planteó una propuesta de control interno para mejorar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.source.uriRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectProcedimiento de adquisiciónes_PE
dc.subjectControl interno área usuariaes_PE
dc.subjectCertificación presupuestales_PE
dc.subjectManual de Organización y Funcioneses_PE
dc.titleControl interno en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalcaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni41837348
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2560-7768es_PE
renati.author.dni76679101
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorChapoñan Ramírez, Edgard
renati.jurorHeredia Llatas, Flor Delicia
renati.jurorSuarez Santa Cruz, Liliana
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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