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dc.contributor.advisorCabrera Sánchez, Mariluz Amalia
dc.contributor.authorRuiz Panduro, Maggaly Lianita
dc.date.accessioned2021-10-27T07:10:48Z
dc.date.available2021-10-27T07:10:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/8795
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo general establecer la auditoría interna de las cuentas por pagar que optimizará el ordenamiento de las áreas logística y contable del Consorcio Vial Ambo 2021. Presenta un tipo de investigación aplicada, de nivel descriptivo – explicativo, con un diseño no experimental de corte transversal. La población y la muestra estuvo integrada por el jefe y asistentes del área contable, así también por el acervo documentario relacionados a las cuentas por pagar a proveedores. La técnica aplicada fue la entrevista, observación y análisis documental, siendo importante la aplicación de instrumentos como el cuestionario de entrevista, la guía de observación y de análisis documental. Los resultados revelaron que el área de logística cumple parcialmente sus actividades, asimismo el área de contabilidad. Por otro lado, estos procesos no son verificados y monitoreados continuamente, por lo que ha generado un conjunto de falencias en el control de las cuentas por pagar. Conclusión: Como valor práctico, se ha diseñado los procedimientos de gestión de auditoría interna de las cuentas por pagar de acuerdo a un análisis de los estándares de calidad orientados a la eficiencia del control y seguimiento de los registros contables y de gestión, por cuanto se registra una necesidad constante de contar con actividades que optimicen el ordenamiento de las áreas de logística y contabilidad.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.source.uriRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectAuditoría Internaes_PE
dc.subjectCuentas por pagares_PE
dc.subjectOrdenamientoes_PE
dc.subjectProveedoreses_PE
dc.subjectConsorcio Viales_PE
dc.titleAuditoría interna de las cuentas por pagar para el ordenamiento de las áreas logística y contable del Consorcio Vial Ambo 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni17884936
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6046-2504es_PE
renati.author.dni41569852
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorCabrera Sanchez, Mariluz Amalia
renati.jurorChapoñan Ramirez, Edgard
renati.jurorGuerrero Millones, Ana María
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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