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dc.contributor.advisorCubas Carranza, Janet Isabel
dc.contributor.authorDiaz Silva, Einsten Dergson
dc.date.accessioned2019-01-22T17:14:03Z
dc.date.available2019-01-22T17:14:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/5119
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo: Identificar en qué nivel el sistema de control interno contribuirá en la eficiencia del área de tesorería de la empresa Dicel S.A.C. Chiclayo – 2017. Y se justifica porque servirá como base tanto para que la empresa pueda implementar un sistema de control interno y para estudios futuros. Para desarrollar este trabajo se aplicó una metodología del tipo descriptiva y explicativa, con un diseño no experimental bajo un enfoque cualitativo, para ello se tomó como población a las personas involucradas directamente a las operaciones del área de tesorería, siendo el Gerente General, el Contador y el Tesorero. A los cuales se les aplicó una entrevista en común debidamente elaborada y validada, además de realizar revisión documental. Se identificó que el Área de Tesorería de la empresa Dicel S.A.C. realiza algunos controles pero no tienen un sistema implementado. Además no tienen instrumentos de gestión establecidos como un manual de organización y funciones, así como un manual de procedimientos. Dichos factores limitan a trabajar eficientemente con respecto al uso de recursos y la obtención de información razonable. Esta problemática actualmente se presenta en la mayoría de las pequeñas empresas la cuales no controlan sus actividades y en consecuencia no logran sus objetivos. En conclusión el Área de tesorería de la empresa Dicel S.A.C. no realiza un control interno adecuado y se identificaron deficiencias en el manejo de sus recursos financieros y humanos reflejando un nivel bajo de eficiencia y en la medida que se diseñe y se implemente un sistema de control interno este contribuirla favorablemente para alcanzar eficiencia.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.source.uriRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectSistema de Control Internoes_PE
dc.subjectEficienciaes_PE
dc.subjectÁrea de Tesoreríaes_PE
dc.titleSISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA ALCANZAR EFICIENCIA EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA DICEL S.A.C. CHICLAYO - 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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