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Programa de capacidades basado en los modelos de control interno cadbury y control de cosso para mejorar la atención al cliente de la distribuidora boca E.I.R.L. de la victoria, 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2010)
El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de la
forma cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los procesos
administrativos. Los componentes son:
Ambiente de control, ...
Acceso restringido
Control interno de activos fijos inmovilizados para el incremento de utilidades de la empresa Corporación Herrera S.A.C
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La investigación tuvo como objetivo implementar un sistema de control interno en el área
de activos fijos inmovilizados en la empresa corporación Herrera S.A.C., se justificó por que
se elaboró una serie de análisis ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar la gestión de bienes patrimoniales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Enrique López Albújar, Ferreñafe 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La tesis presentada tiene como finalidad universal el “Proponer un
control interno para mejorar la gestión de bienes patrimoniales del instituto de
educación Superior Tecnológico Público Enrique López Albujar, Ferreñafe ...
Acceso abierto
Sistema de gestión para el control de inventarios de la empresa Frutos Tongorrape Sociedad anónima, Lambayeque 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
El objetivo de la investigación “Proponer un sistema de gestión para el control de
inventarios de la Empresa Frutos Tongorrape S.A.”. La investigación fue de tipo
descriptivo-propositivo, con diseño no experimental, de ...
Acceso abierto
Propuesta de mejora en la gestión tributaria para incrementar la satisfacción al usuario en la municipalidad distrital de Manuel Antonio Mesones Muro 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo general, establecer una propuesta para mejorar
la gestión tributaria en el área de rentas y a la vez incrementar la satisfacción del usuario en
el año 2019, la cual dio respuesta ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con la gestión administrativa del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Llama, 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2021)
El estudio tuvo como objetivo Determinar la relación entre el control interno y la
gestión administrativa del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Llama,
2021. El tipo y diseño de la investigación fue ...
Acceso abierto
Control interno para un mejor control patrimonial en la unidad de gestión educativa local Chota, Cajamarca 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
“La investigación realizada sobre el “Control patrimonial de la unidad de
gestión educativa local-Chota”, tiene como propósito u objetivo el de determinar
los factores que influyen para poder llevar a cabo un mejor Control ...
Acceso abierto
Control interno para optimizar el área de tesorería de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, 2021
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
El estudio ha sido elaborado con el objeto de establecer en qué medida el
control interno optimizará el área de tesorería en la Municipalidad distrital de José
Leonardo Ortiz. Para ello, se aplicó la metodología con ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar las capacidades productivas de usuarios del núcleo ejecutor central Cajaruro 2 Amazonas 2020
(Universidad Señor de Sipán, 2022)
La presente investigación denominada Control interno para mejorar las capacidades
productivas de los usuarios del Núcleo Ejecutor Central Cajaruro 2. 2020, tuvo por objetivo
general, proponer un plan de control interno ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto
(Universidad Señor de Sipán, 2023)
El actual estudio se denomina “Sistema de control interno para mejorar la gestión del área
de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto”; sostuvo como objetivo
general: “Proponer un sistema de control ...
Acceso abierto