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dc.contributor.advisorTuesta torres, Edgar Roland
dc.contributor.authorSegura Sernaqué, Segundo Guillermo
dc.contributor.authorGuevara Segura, Willan
dc.date.accessioned2017-06-12T14:17:36Z
dc.date.available2017-06-12T14:17:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/2529
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 2009, se realiza en las dependencias comprometidas como son . El área de Gerencia, Administración, Órgano de control interno, Tesorería, Contabilidad, Logística y Planificación – presupuesto, con la finalidad de dar respuesta a la interrogante ¿Cuál es el impacto de las deficiencias del Control Interno en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2009? Nuestro objetivo general determinar el impacto de las deficiencias del Control Interno en la Gestión Administrativa de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. La metodología empleada para este fin incluyó: Técnicas de recopilación de datos Encuestas, entrevista, cuestionarios, revisión documental al personal que labora en dicha institución, así como la observación directa y documentos obtenidos de la referida entidad. La propuesta se basa en que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, aplique las Normas, lineamientos y disposiciones establecidas, las mismas que se encuentran en un eficiente Control Interno y por ende una buena Gestión Administrativa. La realización de Controles previos, fiscalización de los procesos implicando al titular de pliego, Funcionarios, y los mismos trabajadores de la entidad, hace posible y facilita un Control Interno posterior, permitiendo que las funciones se realicen aplicando las directrices proporcionadas por los organismo supervisores, para el bienestar de la Municipalidad.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_ES
dc.subjectImpactoes_ES
dc.subjectDeficienciases_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectGestión administrativaes_ES
dc.subjectAuditoría interna y externaes_ES
dc.titleEl impacto de las deficiencias del control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2009es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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