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dc.contributor.advisorSuárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
dc.contributor.authorFrias Ojeda, Jhonatan Verley
dc.contributor.authorVasquez Rojas, Gloria Anais
dc.date.accessioned2023-08-25T20:01:33Z
dc.date.available2023-08-25T20:01:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/11433
dc.description.abstractEl estudio se desarrolló en la empresa Jaryaa Contratistas Generales SRL lo cual tuvo como finalidad principal proponer la implementación del Control Interno a fin de que permita optimizar la Gestión Financiera, para ello se realizó un estudio descriptivo-propositivo con un diseño no experimental, la población fueron los 16 colaboradores, la muestra fue el Contador y Gerente General, así como los estados financieros de los años 2019 y 2020. Las técnicas fueron entrevista y análisis documental que se aplicó a la muestra. Se obtuvieron como resultados que no existe un adecuado control interno en el efectivo, los gastos muchas veces se realizan sin autorización del Gerente, se realizan duplicidad de pagos a los proveedores, las funciones de cada personal administrativo no se encuentran documentadas tan solamente son dadas de forma verbal, no existe monitoreo consecutivo de las funciones que desempeñan por lo que estas debilidades afectan directamente a la gestión financiera de la compañía en referente a la liquidez para afrontar los pasivos, altos índices de endeudamientos, rentabilidad y ratios de gestión deficientes. Por lo que se concluyó que la propuesta del control interno en el área de Tesorería, Contabilidad y Gerencia influirá en mejorar la Gestión Financiera.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.source.uriRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectGestión Financieraes_PE
dc.subjectEfectivoes_PE
dc.titleControl interno para optimizar la gestión financiera en la empresa Jaryaa contratistas Generales S.R.L. Chiclayo 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni41837348
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2560-7768es_PE
renati.author.dni71071647
renati.author.dni71460543
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorZevallos Aquino, Rocio Liliana
renati.jurorPortella Vejarano, Huber Arnaldo
renati.jurorCachay Sánchez, Lupe del Carmen
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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