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dc.contributor.advisorChapoñan Ramirez, Edgard
dc.contributor.authorOrdinola Del Castillo, Maria del Rosario
dc.contributor.authorTepe Leon, Nataly Cristel
dc.date.accessioned2022-11-07T15:01:28Z
dc.date.available2022-11-07T15:01:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/10292
dc.description.abstractEl presente estudio “Fortalecimiento del Control Interno para mejorar la Gestión de Tesorería de la municipalidad distrital de Motupe, Lambayeque”, se desarrolló con la finalidad de determinar si el Fortalecimiento del Control Interno permitirá mejorar la Gestión de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Motupe, Lambayeque, motivo por el cual se diseñaron fases de control en el área de Tesorería, con la finalidad de fortalecer los controles en dichas operaciones para alcanzar una mayor efectividad y transparencia. Se empleó el enfoque cualitativo, de alcance descriptivo-propositivo, y no experimental. El acopio de información consistió en el uso de entrevistas, observación y análisis documental, por medio de la guía de entrevista, guía de observación y de análisis documental, para ello se tuvo como muestra al Tesorero de la Municipalidad en cuestión. Una vez analizado los resultados, se obtuvo que el área de tesorería ejerce controles inopinados a las operaciones realizadas en la municipalidad, pero que sin duda no se hacen con la exigencia que la situación lo requiere, impidiendo conocer de manera precisa las deficiencias o irregularidades que pudieran presentarse en dicha área. Por otro lado, las funciones realizadas por el tesorero no vienen acatando debidamente las normas vigentes, ni mucho menos ha ido realizando una adecuada programación del calendario de pagos, conllevando al atraso de pago de leyes sociales viéndose perjudicada por multas generadas por la Administración Tributaria.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.source.uriRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectHechos preventivos y correctivoses_PE
dc.subjectGestión de tesoreríaes_PE
dc.titleFortalecimiento del control interno para mejorar la gestión de tesorería de la Municipalidad Distrital de Motupe, Lambayequees_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni43068346
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7098-5755es_PE
renati.author.dni72279408
renati.author.dni73087000
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorMendo Otero, Ricardo Francisco
renati.jurorRíos Cubas, Martin Alexander
renati.jurorBalcazar Paiva, Eveling Sussety
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión empresarial y emprendimientoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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