Listar por materia "Control interno"
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Implementación de un proceso de auditoria en los periodos 2011 – 2012, para mejorar el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio
(Universidad Señor de Sipán, 2013)Los programas de vaso de leche, han tenido un vigoroso incremento en los últimos años en nuestro país y en América Latina. La disposición de estos programas en los diferentes Distritos del Departamento de Lambayeque y a ...Acceso restringido -
Implementación de un sistema de auditoria forense para prevenir actos dolosos en la oficina de administración del Gobierno Regional de Lambayeque - 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de prevenir actos dolosos en el sector público con el fin de resguardar y manejar con eficiencia los recursos del estado y que permitan brindar mejores servicios ...Acceso restringido -
Implementación de un sistema de control interno en el área de almacén para mejorar el manejo de inventarios en el Ministerio de Salud, Lima, 2016.
(Universidad Señor de Sipán, 2016)El Ministerio de Salud como Entidad Pública en nuestro país afronta un problema característico en el área de almacén como la falta de un sistema de control interno. El estudio se justifica en la implementación adecuada de ...Acceso restringido -
Implementación de un sistema de control interno para mejorar la gestión financiera en la ferretería Leydi-distrito de Santa Rosa
(Universidad Señor de Sipán, 2020)El objetivo de la presente estudio investigativo es implementar un Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión Financiera en la Ferretería Leydi del Distrito de Santa Rosa. La metodología empleada fue de tipo ...Acceso abierto -
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA AGENCIA BCP DE JAÉN – 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2019)El presente trabajo denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTION OPERATIVA EN LA AGENCIA BCP DE JAEN – 2015.”, es una es una investigación de tipo Descriptiva Explicativa siendo el problema ¿Cómo implementar ...Acceso abierto -
Implementación del sistema de control interno para mejorar la gestión logística del Hospital General de Jaén - 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2019)La presente investigación titulada “Implementación del Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión Logística del Hospital General de Jaén - 2018”, tuvo como objetivo general determinar que la implementación del ...Acceso abierto -
IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL ÁREA DE CAJA DEL RESTAURANT TÍPICO EL TIBURÓN SAC, CHICLAYO – 2014
(Universidad Señor de Sipán, 2015)Esta investigación nace por la siguiente problemática, conocer la importancia del control interno para mejorar la efectividad del área de caja del Restaurant Típico El Tiburón SAC. Y se justifica porque evitará, disminuir ...Acceso restringido -
Inaplicabilidad de las normas de control interno basado en el enfoque Coso aprobado por Contraloria General de la República y sus riesgos de auditoría en la oficina de finanzas del Gobierno Regional Lambayeque - 2007
(Universidad Señor de Sipán, 2008)El presente trabajo de investigación denominado “Inaplicabilidad de las Normas de Control Interno basado en el Enfoque Coso aprobado por Contraloría General de la República y sus riesgos de Auditoría en la Oficina de ...Acceso restringido -
Incidencia del sistema de control interno en los procesos contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque - 2015
(Universidad Señor de Sipán, 2016)El Control Interno de acuerdo al modelo COSO, es una herramienta esencial al momento de registrar las diversas transacciones que realiza una determinada institución. El no contar con dicho instrumento de control ha dado ...Acceso abierto -
Mecanismos de control interno en el área de tesorería del Hospital Docente Belen, Lambayeque – 2018
(Universidad Señor de Sipán, 2019)El presente trabajo denominado: Mecanismos de Control Interno en el área de Tesorería del Hospital Docente Belén, Lambayeque – 2018, es una investigación que me ha permitido establecer un estudio profundo sobre la realidad ...Acceso abierto -
Modelo de control interno para optimizar la gestión administrativa de la empresa de transporte turismo Ilucan S.A.C– Chiclayo 2013
(Universidad Señor de Sipán, 2013)El informe se encuentra integrado por varios capítulos, con información importante relacionada a la institución, antecedentes y una breve descripción porque esta investigación fue enfocada en el Control Interno y gestión ...Acceso restringido -
Plan estratégico para mejorar el sistema de control interno del área de ventas de la empresa distribuciones y servicios Luis Alberto S.A.C. Chiclayo 2014
(Universidad Señor de Sipán, 2014)El propósito de esta investigación ha sido diseñar un plan estratégico para mejorar el sistema de control interno del a rea de ventas de la Empresa Distribuciones y Servicios Luis Alberto SAC y siendo esta una investigación ...Acceso restringido -
Los procesos de control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Salud – Cajamarca 2019
(Universidad Señor de Sipán, 2021)Debido a que los problemas de salud son vigentes se debería priorizar los presupuestos, para ello debe existir un idóneo Control Interno que desarrolle la evaluación de las distintas actividades de la DIRESA de Cajamarca, ...Acceso abierto -
Programa de auditoría basado en el modelo de Cadbury y de Coso para mejorar el control interno en la empresa comercial ferretera Milagritos EIRL de Chiclayo – 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2011)He realizado el presente trabajo con el propósito de enfocar una Evaluación del Modelo de control interno según Coso y Cadbury para implementar y mejorar el aérea de Auditoría Interna de la Empresa Comercial Ferretera ...Acceso restringido -
Programa de capacidades basado en los modelos de control interno cadbury y control de cosso para mejorar la atención al cliente de la distribuidora boca E.I.R.L. de la victoria, 2010
(Universidad Señor de Sipán, 2010)El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los procesos administrativos. Los componentes son: Ambiente de control, ...Acceso restringido -
Programa de gestión financiera y operativa para mejorar el sistema contable en la Institución Educativa Brüning College de Chiclayo, 2007
(Universidad Señor de Sipán, 2008)La investigación titulada “PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA PARA MEJORAR EL SISTEMA CONTABLE EN LA I.E. BRÜNING COLLEGE”, tiene como objetivo a través del programa lograr un adecuado control interno y propender ...Acceso restringido -
Proponer incorporar como sanción administrativa el incumplimiento de las guías de fortalecimiento del SCI para determinar la responsabilidad administrativa funcional la gestión de control interno en el gobierno regional de Lambayeque
(Universidad Señor de Sipán, 2021)La presente investigación tiene por objetivo principal PROPONER incorporar como falta administrativa el incumplimiento de las guías de fortalecimiento del SCI para determinar la responsabilidad administrativa funcional ...Acceso abierto -
Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa de la Asociación de Auxilios Mutuos Sociedad Obreros Primero de Mayo
(Universidad Señor de Sipán, 2010)La presente lleva por titulo “PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIOS MUTUOS SOCIEDAD OBREROS PRIMERO DE MAYO”, la problemática es la siguiente: actualmente en la ...Acceso restringido -
Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa y contable en el área de Tesorería en la Municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2020)Este estudio tuvo como objetivo proponer un plan de control interno mejorará la gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017, el tipo de investigación ...Acceso restringido -
Propuesta de control interno para mejorar la gestión financiera en el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lambayeque 2017
(Universidad Señor de Sipán, 2021)La presente investigación tuvo como objetivo Proponer un plan de control interno para mejorar la gestión financiera en la sede del colegio de ingenieros del Perú, sede Lambayeque 2017, se utilizó un enfoque cuantitativo, ...Acceso abierto